ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
Неплатени фактури
Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 14:32
Здравйте, имаме множество (10-20), неплатени фактури от 2007г. към Гръцки фирми с нулева ставка. Ние сме регистрирани по ДДС, но собствениците на фирмата миналата година така и не пожелаха да си пренастроят касовият да може да пуска касови бонове с 0%. Решение ли е да си изчистим салдата по тези фактури ако тази година с касови вносни бележки от името на Гръцките фирми извършим плащанията по фактурите по нашата банкова сметка?
RE: Неплатени фактури didah 16.05.2008 14:34
Вана, как хем вие имате да плащате,хем по вашата сметка да постъпват?!!!!!!!!!
RE: Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 14:37
Извинявам се, не се изразих правилно.....ние сме издали фактурите....те са ни платени в брой, но това плащане е просто под масата, а счетоводно няма как да се изчисти.
RE: Неплатени фактури Бармалей 16.05.2008 14:38
Странно разбиране за плащане "под масата" - при издадени фактури и признат приход, кое е под масата?
RE: Неплатени фактури didah 16.05.2008 14:39
Аааа, не знам-фактури над масата, плащане под масата....:)))))))))))
RE: Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 14:39
Няма издаден документ (касова бележка) или каквото и да било друго.......
RE: Неплатени фактури didah 16.05.2008 14:41
Ваня, аз съм само обикновено счети и знам...за плащане под масата-фактури- тц
RE: Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 14:44
Аз съм още по-обикновено счети при заварено положение - намирам тези вземания от клиенти....и то не едно и две.....и сега?
RE: Неплатени фактури стефи (гост) 16.05.2008 14:44
по банка и това е чисто лесно и просто
RE: Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 15:04
И аз това си мислех, но ме претиснява няма ли да е твърде подозрително извенъж юни 2008 се изчистват десетина хиляди лв. от 2007г. от различни клиенти......но май нямам друг изход
RE: Неплатени фактури Ваня (гост) 16.05.2008 16:38
Простете ако ставам досадна, но разглеждайки същата фирма намирам още грешки, предишните счет. са издали ф-ра на клиент А в 07.2007 и са я осчетоводители 411(А)/702-20лв., но са я платили с клиент Б 501/411(Б). С какви операции да оправя това в 2008г.? -501/411(Б). и след това 501/411(А). Или? Като се има в предвид, че при мен имам само крайни салда към 31.12.2007г.
реклама