ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
СПЕШНО
СПЕШНО ММ (гост) 08.10.2004 13:13
Когато в дневника за продажба трябва да въведа Документ"Ікасова бележка" ,регистрираща продажба на физическо лице.Въпроса ми е : Какъв да е вида на документа, номера на документа, данъчен№, булстат, име на получателя ?
Продажбата е регистрирана само с Касова бележка. БЛАГОДАРЯ ВИ .СПЕШНО Е .
Продажбата е регистрирана само с Касова бележка. БЛАГОДАРЯ ВИ .СПЕШНО Е .
Re: СПЕШНО Vivian 08.10.2004 13:26
Касовата бележка предполагам е от кочан,трябва ди си има пореден номер,вида на документа - протокол или друг документ,щом е е физическо лице ЕГН,за булстат ако ви иска задължително пак ЕГН,името но физическото лице.
Re: СПЕШНО angel 08.10.2004 13:34
Според правилата на ППЗДДС във връзка с ЗДДС, за всяка една продажба извършена по касов път се издава касов бон независимо дали е издадена фактура или не.На физическо лице се издава данъчен документ ако то поиска такъв, но касов бон се издава при всички случаи. Същият този бон, както и други такива издадени през деня се обощават в дневен отчет на продажбите от касовия апарат, който отчет намира отражение в Дневника за продажби, а не самия касов бон. Като отделно описан документ се отразява само фактурата, но не и касовия бон.
Re: СПЕШНО ММ (гост) 08.10.2004 13:39
Благодаря ви.Но касовата бележка е от касов апарат, а и нямя данни за име на физич.лице както и за ЕГНто му.Само е регистрирана продажбата. Но нали в този дневен отчет влизат и продажбите с фактури???????нещо не ми е ясно
Re: СПЕШНО мм (гост) 08.10.2004 13:51
Всъщност на края на деня продажбети без фактура се регистрират касов бон или отчет на продажбите,но в този дневен отчет не влизат ли и другите продажби през деня???????? тогава при контиране и при включване в Дневника какви данни за партньор, дан№ и номер на документ трябва да фигурират......Яко се замотах с този простичак казус
Re: СПЕШНО Vivian 08.10.2004 13:53
Описваш първо фактурите в брой,а разликата като Отчет продажби-месечния отчет от 01. до 30 или 31 число.Ако работиш на програмата на ДС,за име изписваш клиенти,данъчен номер 9999999999,номер-може от първи до последен нулиран финансов отчет в месеца или с номер пореден за месеца за който се отнася.
Re: СПЕШНО ММ (гост) 08.10.2004 14:04
става въпрос за това с какъв номер трябва да е Отчета на продажбите и трябва ли да се вписва няква цифра за дан. номер както и на получател
Re: СПЕШНО Л.А. 08.10.2004 14:53
Ангел и Вивиан ти го обясняват много подробно и точно. Месечният фискален отчет си има номер, който е изписан на отчета, а за данъчен номер изписваш 9999999999, за име на получател изписваш "Клиенти по продажби в брой" или нещо подобно, което го има в ползвания от теб софтуер или създаваш такъв клиент с дан.№9999999999 и Булстат№999999999. Успех!
Re: СПЕШНО Тина (гост) 08.10.2004 16:49
Колеги, само че в дневника се описват един по един всички дневни отчети от ЕКАФП/естествено след като от всеки един са приспаднати издадените фактури за деня/, а те си имат номера. За справка погледнете чл.104 т.3 от ЗДДС!!!
Re: СПЕШНО Tiki (гост) 08.10.2004 23:56
ЗДДС
Чл. 104. (1) .............
(2) ..............
(3) Издадените данъчни документи по доставки, както и начисленият данък, без да е издаден данъчен документ, когато регистрираното лице е изпълнител, се отразяват в "Дневника за продажбите".
Моля те, Тина, кажи коя думичка от този текст по-точно те кара да твърдиш, че всички дневни отчети се описват в дневника за продажбите един по един?
А що се отнася конкретно по въпроса, ние правим така:
1. Вкарваме фактурите в програмата по хронологичен ред.
2. Описваме месечния отчет с цялата му сума и с номер според поредността на месеца (за Януари №1, за Февруари №2 и т.н. Когато обектите са повече номерираме съответно №11, №21, №31 и т.н.). Останалите реквизите вече достатъчно пъти бяха посочени.
3. Вкарваме документ с код 18. Анулиране на отчет за продажбите със сумата, която едновременно е отразена във фактурите и маркирана на касов апарат. Тази сума, разбира се, е със знак "-" и основание например "Фактурирани продажби на дребно в брой". Това е малко творчески подход, но смятам че така става по-ясно какво всъщност си направил и ако някой след теб погледне отчета от ЕКАФП и дневника няма да се чуди защо цифрите в двата документа са различни.
Чл. 104. (1) .............
(2) ..............
(3) Издадените данъчни документи по доставки, както и начисленият данък, без да е издаден данъчен документ, когато регистрираното лице е изпълнител, се отразяват в "Дневника за продажбите".
Моля те, Тина, кажи коя думичка от този текст по-точно те кара да твърдиш, че всички дневни отчети се описват в дневника за продажбите един по един?
А що се отнася конкретно по въпроса, ние правим така:
1. Вкарваме фактурите в програмата по хронологичен ред.
2. Описваме месечния отчет с цялата му сума и с номер според поредността на месеца (за Януари №1, за Февруари №2 и т.н. Когато обектите са повече номерираме съответно №11, №21, №31 и т.н.). Останалите реквизите вече достатъчно пъти бяха посочени.
3. Вкарваме документ с код 18. Анулиране на отчет за продажбите със сумата, която едновременно е отразена във фактурите и маркирана на касов апарат. Тази сума, разбира се, е със знак "-" и основание например "Фактурирани продажби на дребно в брой". Това е малко творчески подход, но смятам че така става по-ясно какво всъщност си направил и ако някой след теб погледне отчета от ЕКАФП и дневника няма да се чуди защо цифрите в двата документа са различни.
Re: СПЕШНО мм (гост) 14.10.2004 09:07
Много благодаря на всички вас за изчерпателните отговори. Лек ден.
Re: СПЕШНО Вито (гост) 14.10.2004 09:52
Напълно съм съгласен с Tiki, няма смисъл да се осчетоводяват дневните отчети. Вкарваш си само общата месечна сума от всеки касов апарат, като вадиш стойността на фактурите който си издала през месеца.
Re: СПЕШНО Vivian 14.10.2004 09:55
Благодаря на Тики,не съм се сещала за този творчески подход,ще го използвам занапред.
реклама