Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Осчетоводяване протокол за компенсации горива

 Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 15.09.2022 14:52

Чудя се как да осчетоводя протокола за самоначисляване на ДДС за 25-те стотинки.
Например имам 120 лв. Компенсации. 100 лв – основа и 20 лв. ДС.
Вариант 1:
начисляване Дт609/Кт4532 20 лв.
Плащане Дт503/Кт709 120 лв.
Вариант 2
начисляване Дт419 120 лв.
Кт709 100 лв.
Кт4532 20 лв.
При плащане Дт503/Кт491 120 лв.
Вариант 3
начисляване дт419 120 лв.
Кт702 100 лв. (по горива само стойност)
Кт4532 20 лв.
Плащането като при вариант 2

Сметкоплана е например
609 – други разходи
4532 – ДДС за внасяне
702 -Приходи от продажба на стоки
709 -Други приходи
503 -Парични средства в банка
419 -Протоколи горива (25 ст)
(всички сметки са със съответната аналитичност)

Ще съм безкрайно благодарен на всеки който може да поръси с мозък. Почти съм убеден,че ще излезе някакво напърско указание към края на годината (или в началото на следващата). Така както направиха с компенсациите на ел.енергията.

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ingelova Профил Изпрати email 15.09.2022 16:59

Протоколът не е счетоводен документ докато не дойде плащането, затова Вариант 1

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 15.09.2022 17:04

То по тази логика и всяка фактура не е счетоводен документ, ако не е платена в брой?
Може да са сменяли нещо в Закона за счетоводството. Ще трябва да го прочета тоя закон пак...

Отговор на ingelova(15.09.2022 16:59):
ingelova каза:
Протоколът не е счетоводен документ докато не дойде плащането, затова Вариант 1

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ingelova Профил Изпрати email 15.09.2022 17:42

Фактурата има две страни, а протоколът е едностранен. Защо ви са излишни операции?

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 15.09.2022 18:05

Що да не са две страни? Фирмата и НАП са двете страни според мене.

Отговор на ingelova(15.09.2022 17:42):
ingelova каза:
Фактурата има две страни, а протоколът е едностранен. Защо ви са излишни операции?

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ingelova Профил Изпрати email 15.09.2022 18:14

"Две успоредни прави се пресичат в безкрайността... и те вярвят в това" Лец

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 15.09.2022 18:19

"Всяка линия успоредна на линията на Партията е права линия!" - аксиома от времето на комунизЪма.

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ingelova Профил Изпрати email 15.09.2022 18:34

"Всяка крива успоредна на Априлската е права"
Това е от наше дреме.

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 15.09.2022 19:05

А сега по-сериозно. И трите варианта не влияят на финансовия резултат. При вариант 1 - приход ми иде всичката парА. Барабар с ДДС-то.
Да ама от друга страна ДДС-то им го давам на бирниците. Значи приход ми са само стотачката, а не 120 лв. И за това вариант 1 хич не ми вдъхва доверие...
При другите два варианта може да стане така, че да не дойдат сметнатите пари другия месец. А ДДС-то им е начислено. Там сигурно некви сторни неща ще трабва да се вземат, ако стане сакатлък.
Време бол до края на годината. По някое време еничарите ще трябва да се провазгласят.

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ingelova Профил Изпрати email 15.09.2022 19:39

Аз съм против с/ка 419, а иначе битият се е бит....

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива Liglyo Профил 15.09.2022 22:39

Тия 25 ст. не бяха ли за ФЛ?

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива TaNikKa Профил 16.09.2022 00:25

Отговор на BokoKoko(15.09.2022 19:05):
BokoKoko каза:
А сега по-сериозно. И трите варианта не влияят на финансовия резултат. При вариант 1 - приход ми иде всичката парА. Барабар с ДДС-то.
Да ама от друга страна ДДС-то им го давам на бирниците. Значи приход ми са само стотачката, а не 120 лв. И за това вариант 1 хич не ми вдъхва доверие...
При другите два варианта може да стане така, че да не дойдат сметнатите пари другия месец. А ДДС-то им е начислено. Там сигурно некви сторни неща ще трабва да се вземат, ако стане сакатлък.
Време бол до края на г...


Аз пък си мисля, че са същите са били вече приход в предходен месец и възстановяването им трябва да се осчетоводи в разчетни с бюджета сметки. Няма ли някаква счетоводна отчетност по разчетните сметки от времето на подаването на справката- декларация, дневниците и декларацията за компенсанциите?
При осчетоводяване на "банката" постъпили по банкови сметки в лева срещу намерили отражение в разчетните сметки.

4.Нито един от изложените три варианта;
Отговор: Пети вариант

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 16.09.2022 05:58

Да. Клиентите трябва да са физически лица и автомобила да е техен, а не на фирма. Логиката е, че им се продава с 25 ст. по-ниска цена. Срещу съответна декларация (по горива с количества и съответни стойности), НАП до 10 дена след последната дата на подаване на ДДС декларациите, плаща вместо тях. всичките 25 ст.
Номерът е, че НАП иска да има в дневниците на продажби ДДС-то на тези 25 ст. Протокол с вид на документа - "50". И проверява преди това, дали числата в този протокол, са същите като тези в декларацийката с която си искаш парите.
Та за този протокол иде реч...

Отговор на Liglyo(15.09.2022 22:39):
Liglyo каза:
Тия 25 ст. не бяха ли за ФЛ?

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива Liglyo Профил 16.09.2022 09:25

Отговор на BokoKoko(16.09.2022 05:58):
BokoKoko каза:
Да. Клиентите трябва да са физически лица и автомобила да е техен, а не на фирма. Логиката е, че им се продава с 25 ст. по-ниска цена. Срещу съответна декларация (по горива с количества и съответни стойности), НАП до 10 дена след последната дата на подаване на ДДС декларациите, плаща вместо тях. всичките 25 ст.
Номерът е, че НАП иска да има в дневниците на продажби ДДС-то на тези 25 ст. Протокол с вид на документа - "50". И проверява преди това, дали числата в този протокол, са същите като тези ...


Забрави, аз като потребител гледам :)))

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива TaNikKa Профил 16.09.2022 12:48

Отговор на BokoKoko(16.09.2022 05:58):
BokoKoko каза:
Да. Клиентите трябва да са физически лица и автомобила да е техен, а не на фирма. Логиката е, че им се продава с 25 ст. по-ниска цена. Срещу съответна декларация (по горива с количества и съответни стойности), НАП до 10 дена след последната дата на подаване на ДДС декларациите, плаща вместо тях. всичките 25 ст.
Номерът е, че НАП иска да има в дневниците на продажби ДДС-то на тези 25 ст. Протокол с вид на документа - "50". И проверява преди това, дали числата в този протокол, са същите като тези ...


Остана и да е на фирма! - нефирмен автомобил.
BokoKoko, те и каруците са фирмени вече. Те не играят ли с някоя резервна гума на компресора?
Значи трябва да имат и издадени пластини, собственост на компенсатора.

И как го искат ДДС- то в дневниците- на 2л и 88мл - 10ст или на 1 литър- 5ст?

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива ннниколов Профил 16.09.2022 13:07

Ако примерно цената на 1 литър гориво е 3.50 лв., то получавате плащане пряко от клиента 3.25 лв. и от държавата (чрез НАП) 0.25 лв., но общият приход от продажбата е 3.50 лв. минус ДДС-то. Така че тези 0.25 лв. не са ви разход и след това приход, а вземане от НАП. Дали ще използвате сметка 419 или някоя друга разчетна сметка, зависи как ви е удобно и евентуално от софтуера, който ползване.
От вашите варианти това е вариант № 3.

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива TaNikKa Профил 16.09.2022 14:25


Значи като търговска отстъпка за редовни клиенти, и при получаването им по банкова сметка кореспонденцията е и между приходните сметки за относителен дял на различните приходи към общите приходи."Процента е цар"- бях каруцар- РРРТТТ...протокол
Отговор на ннниколов(16.09.2022 13:07):
ннниколов каза:
Ако примерно цената на 1 литър гориво е 3.50 лв., то получавате плащане пряко от клиента 3.25 лв. и от държавата (чрез НАП) 0.25 лв., но общият приход от продажбата е 3.50 лв. минус ДДС-то. Така че тези 0.25 лв. не са ви разход и след това приход, а вземане от НАП. Дали ще използвате сметка 419 или някоя друга разчетна сметка, зависи как ви е удобно и евентуално от софтуера, който ползване.
От вашите варианти това е вариант № 3.


 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива BokoKoko Профил 16.09.2022 16:51

И на мен този вариант ми е най-близо до сърцето. Колкото за номера на сметката или софтуера - всичко опира до настройките и няма никакъв проблем с цифрите. Мислих си да са в отделна разчетна сметка, та ако трябва в бъдеще я за НАП, я за стъкмистиката - да не се зоря много.
Колкото до вариант 2 - с "други приходи", там правя аналогия с компенсациите за ток-а...
"Поживем - увидим", както казват лошите руснаци.

Отговор на ннниколов(16.09.2022 13:07):
ннниколов каза:
Ако примерно цената на 1 литър гориво е 3.50 лв., то получавате плащане пряко от клиента 3.25 лв. и от държавата (чрез НАП) 0.25 лв., но общият приход от продажбата е 3.50 лв. минус ДДС-то. Така че тези 0.25 лв. не са ви разход и след това приход, а вземане от НАП. Дали ще използвате сметка 419 или някоя друга разчетна сметка, зависи как ви е удобно и евентуално от софтуера, който ползване.
От вашите варианти това е вариант № 3.
 

 RE: Осчетоводяване протокол за компенсации горива TaNikKa Профил 16.09.2022 19:57

Виж к'о "Шишко", според мен до 15- то на число трябва по следните сметки да има кореспонденции по казуса.
Дт401/Кт 702 и Кт4532 - общо 1,2x
Дт419/Кт7062 и Кт4532- от отговарящите на условията от общо 1,2x или за единична група/ (цената дребно на 2л88мл за периода- 10ст) и 10 ст/
Дт501,Дт503/Кт401- 1,2x
4538 или 4539- резултат за периода
Дт4538_/Кт 419- само за компенсацията с ДДС.
При получаването на компенсациите по банковите сметки
Дт503/Кт4538_.
Или тия 10ст от цената на дребно на 2л88мл за единична група ще си останат в сметка Начислен данък добавена стойност върху продажбите, но първо ще ни ги преведат по банкови сметки и после в месеца на заверяване на банковите сметки на получателите ще играят ролята на начални салда на сметките им с шифър 4532.
7062- примерно финансирания за компенсанции горива и енергии.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство