Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Закриване на с-ки група 60 в края на годината

 Закриване на с-ки група 60 в края на годината Руми (гост) 04.05.2007 15:55

С коя сметка се закриват в края на годината разходните сметки от група 60 Благодаря

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината ели Профил 04.05.2007 15:57

я да видим кой не ходи на лекции :)

Руми, учебници нямаш ли ? тук е сайт за работещи счетита все пак :)

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 04.05.2007 16:30

Разходните сметки се закриват в края на всеки месец. за да се определи себестойност на произведената продукция. Дт 611 Кт.601,602,603,604,609 идр.. Аз работя с БН всичко се прави с автоматични операции . Дт303(производство) Кт611 И приключвам 70 гр на сметка 123

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 04.05.2007 16:31

Бравос Ани - а аз що тъй ползвам и някаква си отнесена 614? Ами остави, ами и едни взех, че ги бутнах и в 615. А пък едни други съвсем ги омотах в 612...
Ама и аз съм на Бизнес Навигатора ама нещо не им вярвам много на автоматиката - щото нещо 601-ва ми се губи от тая автоматика в ОПР-то та се налагаше допълнително да я вземам все пак, ама може и да съм сбъркала, че разхода за материали се включва в ОПР...
Малиииии ся ше ме глобят сигурно

Румчееее - я вземи малко попрочети преди да приключваш все пак

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 04.05.2007 16:37

Между прочим калкулация , себестойност и приключване както и начисляване на амортизация с автоматични операции на програма БН правя за секунди. Много удобна програма . Лесно се откриват грешки и се поправят и се прави всичко с точност до стотинка. Много съм доволна от тази програма в отличие от Ажура, с който съм работила преди.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 04.05.2007 16:39

Да Ани безспорно стига да не забравиш оная операцийка 601/601 със стойността на материалите

иначе .....

за амортизациите и преоценката на валути е безспорно най-добрата

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 04.05.2007 16:44

Защо викаш така? На мен нищо не ми си губи
615 ползвам само когато имам разходи от продажба на стоки. Което се случва рядко в нашата фирма. Основната дейност е производство. Автоматични операции по определяне на себестойност можеш да ползваш само една сметка. Аз избрах 611. И я нагласих. И работя с точност достотинка и никога не ми избива нищо. Твоята грешка че не знаеш всички възможности на тази програма. Аз направих сметка 3010 "Производство" и в нея правя калкулация на продукция . Отвори сметкоплан и виж там има" състав на изделие".
Ох! Много не ме бива в обесненията. По добре когато показвам.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 04.05.2007 16:46

Извинявам се производственната сметката не 3010 а 30310 Грешката е моя

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 04.05.2007 16:49

Ами Ани я си виж оборотката и я виж как ще направиш ОПР

и виж сега дали в 601 от автоматиката на БН се включват разходите за материали изписани от 302 на 611....

И не викам, а пиша :-) И до болка ми е познат този БН

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината 456 (гост) 04.05.2007 16:51

302/611?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината 456 (гост) 04.05.2007 16:52

601/302
601/611

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината 456 (гост) 04.05.2007 16:53

грешка
601/302
611/601

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 04.05.2007 16:54

456, това е от самата програма

Просто за да са ти наистина точни нещата трябва да си пуснеш допълнителна операция 601/601 със сумата на изписаните материали

тъпо, ама програмисти го мислят - не счетита :-)))))))

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 04.05.2007 17:04

Аз имам няколко сметки 302...
3021 Основни материали 3022 Вспомагателни.
Основни вървът автоматически в изделие БН тези разходи дърпа автоматически.
Нали ти казвам Правя калкулация в сметка 303 "състав на изделие" Нагласих и документ "Себестойност на продукция" закрепих там сметки Дт 303 Кт611 и пускам авт операциа "Себестойност" и това е . Така се определя материална себестойност. Отделно нагласих и документ "Коррекция на ОПР" Дт 611 Кт 601,602,603,604,609 и после Документ "Приключване на разходна сметка" Дт 303 Кт611. Всичко това с автоматични операции.
Но на 611 в Сметкоплана трябва предварително да се направят разходите на всяко изделие по пера. да се опрезели % или коефициент. Натисни копче "Партиди". Ами и не знам ка си направила аналитичностите. Всичко се прави индивидуално в зависимост от дейността на предприятието.
А какви са ти проблемите изобщо не мога да разбера. Сигурно няма кой да ти помогне да нагласиш сметките и документите.
Ти къде живееш? Ако не далеч от мен мога да ти помогна.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 04.05.2007 17:17

Ани наистина си много отзивчива, благодаря ти за предложението - просто са направени и при мен, но момента с включване на гр. 60 в себестойността нещо не е много дообмислен и се налага допълнително да се дооформя

Просто исках да те предупредя. Ако ти минават както писа 456 в крайна сметка всичко е ок

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината markova (гост) 07.05.2007 18:09

сметките от група 60 са транзитни сметки и се закриват при възникването им със сметки от група 61 по предназначение. Ако формираш себестойност ще ти напиша как.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Георги (гост) 08.05.2007 11:14

Здравейте! Искам и зз да се включа, че стана интересно :-)
Какви методи има за формиране на себестойността и има ли предприятието възможност за избор, без да му се заядат данъчните?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината witch Профил 08.05.2007 11:36

Георги наистина стана интересно - направо отпери въпрос и половина....
Сега с нетърпение чакам отговорите

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Анна (гост) 10.05.2007 09:09

Ще отговоря простичко. Първо трябва да направиш калкулация на изделието. Материалите които непосредствино използвани за производството. Изписваш тези материали Д.601 Кт 302 и Дт.611 Кт601 и след това Дт 303 Кт 611 Себестойност по материалите е готова . После трябва да определиш ОПР сиреч калкулационната им норма или % на едно изделие. Събираш всичките разходи по следния начин Дт 611 Кт 601,602,603,604,609 идр. Получената сума по см.611 делиш на количество произведена продукция. Така се определя калкулационата норма за единица продукция. И пак изписваш тези разходи Дт.303 Кт 611. И това е .

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината си (гост) 15.05.2008 19:45

Имам въпрос .Изчетох всичко което сте писали. Изписваме материали за производство на 6 маси,но в края на годината не сме призвели 6 маси ,а четири другите две са недовършени какво правим с тях.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината МегиТрифонова (гост) 15.05.2008 19:48

Ами имаш в ОПР-то изменение на запасите от НП.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината си (гост) 15.05.2008 20:05

в 303 остава салдо

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината МегиТрифонова (гост) 15.05.2008 20:07

Защо пък в 303. Нали нямаш ГП, а НП.
Трябва да ти е в 611- п-да съответното производство.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината си (гост) 15.05.2008 20:14

ох обърках се тотално,след като приклщчим с-ките от гр.60 изписвам р-дите 303/611 и до там

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината МегиТрифонова (гост) 15.05.2008 20:17

Е как дебитираш 303, като масите не са ти готови. За 4-те маси, съм съгласна, но за 2-те, са ти НП.

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината си (гост) 15.05.2008 21:04

захапах,благодаря

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината то шо Профил Изпрати email 15.05.2008 21:27

А тук не трябваше ли Кт на група 60 да е равен на Дт на група 61, и то в края на всеки месец?Или това остана в миналото?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината tea70 Профил Изпрати email 15.05.2008 21:35

Не е останало в миналото.

пп.ама откъде ги изравяте днес такива теми :)

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината то шо Профил Изпрати email 15.05.2008 22:02

Теа70, а това харесва ли ти?Как ще се равни Кт 60 на Дт 61 в този случай?

грешка
601/302
611/601
Не е ли по просто и лесно разходите за м-ли отчетени по Дт 70..9.. да се включат в ОПР-то подобно на незавършеното производство ?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината гост (гост) 15.05.2008 22:09

709/302 е за продажба на м-ли. Какво общо има с гр.60 и гр.61 и пр-вото. И какво незавършено произмодство имаш там?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината то шо Профил Изпрати email 15.05.2008 22:12

Прочети по горе 456-гост.Това и аз се питам!?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Гост от П-в Профил 15.05.2008 22:29

Хайде, де!
що спряхте..........водя си записки!:)

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината стискозъбка Профил 15.05.2008 22:33

Гост от П-в , чак сега ли?
Ония от едно време къде са?

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Bubu17 Профил 15.05.2008 22:34

Той Наско пра`и опреснителен курс :-)

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината стискозъбка Профил 15.05.2008 22:37

Е, то доста работи са се променили, вярно е, че има нужда човек от нови записки. :))

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината tea70 Профил Изпрати email 15.05.2008 22:44

Чак сега зачетох темата отначало . Ми то голямо въртене на тази 601..........малей свят им се завъртя от прехвърляне ту у дебита, ту у кредита :)))))))))
 

 RE: Закриване на с-ки група 60 в края на годината Гост от П-в Профил 15.05.2008 22:51

Ми......щото .....викам си......друго ли счетоводство е излязло на мода?!:))))))
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство