ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
Търся съвет за внос и износ на стоки
Търся съвет за внос и износ на стоки witny 16.06.2004 02:59
Фирмата в която работя е рег-на по ДСС и е вносител и износител на нехранителни стоки. При вноса на стоки непрекъснато ни завишават вносните цени по фактури , въпреки че сда с евросертификати. Плащаме на Митница ДДС по " уточняваща стойност". Единственото място на което има отражение тази стойност са Дневниците по ДДС-като разлика между фактурна и митническа стойност.В 304 с/ка стоките ги завеждам по стойност от фактуранта на доставчика и след като ги продам фирмата излиза на въстановяване на ДДС за месеца въпреки ,че цялата стока е продадена. Това проблем ли е? КАК МОЖЕ ЗАКОНОВА ДА СЕ УРЕДИ? Изчетох почти всичко по въпроса , но за съжаление по законите и правилниците не открих такъв казус.Изключение е единствено вноса на автомобили. Но там казуса е само за една бройка по една МД за което колегите при продажба на автомобила в графата ДДС пишат " ДДС различно от 20%". А фирмата като внася хиляди бройки , а аз продавам на 30 фирми как да си сметна това "ДДС различно от 20%", ако наистина така трябва да го правя? Изобщо имил ли е някой такъв казус за разрешаване? Моля за помоща Ви!
Другия проблем ми е в износа на стоки. Когата износа се осъществява с транспорт на чуждестранния клиент т. е камиона е с чужда регистрация , който товари стоката на Столична митница, там се пломбира и при излизане от страната се подпечатва Митническата декларация за износа " че стоката е изнесена" - длъжна ли съм да изисквам на клиента подпис и печат на ЧМР-то кога, как и от кого е получена стоката. Питам , защото това поле в ЧМР-то ми е празно, а в данъчната служба не ми признават износите за цял месец поради липса на този реквизит.Прави ли са ?
Другия проблем ми е в износа на стоки. Когата износа се осъществява с транспорт на чуждестранния клиент т. е камиона е с чужда регистрация , който товари стоката на Столична митница, там се пломбира и при излизане от страната се подпечатва Митническата декларация за износа " че стоката е изнесена" - длъжна ли съм да изисквам на клиента подпис и печат на ЧМР-то кога, как и от кого е получена стоката. Питам , защото това поле в ЧМР-то ми е празно, а в данъчната служба не ми признават износите за цял месец поради липса на този реквизит.Прави ли са ?
Re: Търся съвет за внос и износ на стоки Петър (гост) 17.06.2004 17:15
Според мен отговора е в чл.29 ал.5 от ЗДДС
Re: Търся съвет за внос и износ на стоки- с благодарност към Петър! witny 20.06.2004 17:13
Много благодаря на Петър за отговора! Но чл.29 съм го чела сто пъти и ефект няма в моя казус- какво да правя с разликата между фактурна и митническа " уточняваща стойност" - говоря за големи разлики от порядъка на 15 -35 х. лв.Ако ги начисля по 401 с/ка аз не ги дължа , тогава в коя сметка да отнеса разликата?Не завишавам ли с начисленията оборота на фирмата?Ще съм ви благодарна за вашите коментари!
Re: Търся съвет за внос и износ на стоки Петър (гост) 22.06.2004 13:33
При доставка
304 / 401 - 100 доставна стойност
453,1 / 457 - 30 20% в/у 150-митн.обл.ст/ст
При продажба
411 / 702 - 110 продажна стойност
411 / 453,2 - 30 20% в/у 150-митн.обл.ст/ст съгласно чл.29 ал.5
Ако прод. е по висока
411 / 702 - 155
411 / 453,2 - 31
304 / 401 - 100 доставна стойност
453,1 / 457 - 30 20% в/у 150-митн.обл.ст/ст
При продажба
411 / 702 - 110 продажна стойност
411 / 453,2 - 30 20% в/у 150-митн.обл.ст/ст съгласно чл.29 ал.5
Ако прод. е по висока
411 / 702 - 155
411 / 453,2 - 31
реклама