ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 14:43
Не знам как се е получило при положение, че аз подавам едни данни по ел. път с ДДС за довнасяне - 82.53,а сега виждам, да вината е изцяло моя, че не съм ги доконтролирала нещата, че в протокола за приетите дневниции декл по ДДС, че в ред 60 сме на възстановяване с 1404.79, а в ред 71 - внесен ефективно - 82.53. Не знам как се е получило дневниците и декл., която съм разпечатала, преди да подам са правилни, но не знам и как да постъпя, този месец пак сме на довнасяне а излиза, че трябва да ни възстановяват. Моля дайте ми съвет!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно Маргарита 03.04.2008 14:45
Аз нищо не разбрах....
Дай пак;)
Дай пак;)
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 14:54
да вината е моя - не съм си погледнала протокола за приетите дневници и декл по ЗДДС, в който в дневник за продажбите на брой записи вместо коректния б р записи 17, са приети само 15- касовия отчет и една фактура от 29.02 не са включени, излиза, че трябва да ни възстановяват ДДС 1404.79, а коректното е ние да внесем - бях забелязала този проблем с датата звънях в офиса на мироинвест и те ми обясниха как да въведа датата, за да се оправят нещата, корегирах, разпечатах и пратих и сега излиза, че не съм подала коректна информация в НАП. МОля дайте ми съвет как да постъпя, как да оформя писмото, което неминуемо трябва да напиша?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 15:00
при това съм го пратила на 07.03 - достатъчно време, ако бях забелязала нещата да ги корегира, ама то кьорав карти не играе..... Моля Ви, ако някой е имал подобен случай нека да сподели как да корегирам нещата, отскоро водя самостоятелно фирми и яко оплесках нещата:-(
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно Маргарита 03.04.2008 15:01
Реално програмата не ти е взела документите от 29.02...поне аз така разбрах......Кофти.....:(((
А Каскадьорка предупреди тук във форума за този проблем на Микроинвест.......
Ами включи си невключените документи за м.03!Друг избор май нямаш!
И чл.126 от ЗДДС!
А Каскадьорка предупреди тук във форума за този проблем на Микроинвест.......
Ами включи си невключените документи за м.03!Друг избор май нямаш!
И чл.126 от ЗДДС!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 15:03
моля, никой ли няма да ми помогне?!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 15:12
да и аз си помислих да ги включа за този месец, но това е отчета за касовите продажби! и не знам, дали ще мине при евентуална ревизия, ако не съм ги уведомила данъчните и го включа сега за март?!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 15:33
голям резил, ще включа документите сега за март, но не знам да си трая ли или да ги уведомявам и ще има ли някаква глоба за това, че не навременно отразявам документи за продажби?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно гост (гост) 03.04.2008 16:19
трай си -вкл в следващия месец
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 17:34
ОК, но бихте ли ми помогнали как да си попълня правилно сега декларацията за м.03!
За м.02 правилните записи е следвало да бъдат:
Дневник за продажбите - ДО - 9862.67, ДДС - 1 972.51
Дневник за покупките - ДО - 9449.93, ДДС - 1889.98
Дневникът за покупките е правилно отразен, а в дневникът за продажбите програмата ми не е вкл. документие от дата 29.02 - ф-ра: ДО - 199.92 и ДДС - 39.98 и касовия отчет за м.02: ДО - 7236.76и ДДС - 1447.34
и по протокол за приемане на Дневника за продажбите е записано ДО - 2425.99 и ДДС - 485.19, в справката-декларация- в кл.60 - ДДС за възстановяване - 1404.79,кл.50- е празна, а в кл.71- Данък за внасяне от кл.50- внесен ефективно- 82.53лв - стои си правилно записаната от мен сума!!!
И сега се чудя при попълването на декл. за м.03 как да отразя нещата - в кл. 70 - данък за внасяне, приспаднат по реда на чл. 92, ал.2 ЗДДС -1404.79лв. а в кл. 50 - ми се генирира от програмата, а кл.71 да събера 82.53 със сумата, която този месец трябва да се довнася - 299.96лв. ли? Тези 82.53 - февруарския данък за довнасяне, е внесен през март, а сега трябва да внеса само 299.96. Моля, помогнете, поне сега да не сгафя!
За м.02 правилните записи е следвало да бъдат:
Дневник за продажбите - ДО - 9862.67, ДДС - 1 972.51
Дневник за покупките - ДО - 9449.93, ДДС - 1889.98
Дневникът за покупките е правилно отразен, а в дневникът за продажбите програмата ми не е вкл. документие от дата 29.02 - ф-ра: ДО - 199.92 и ДДС - 39.98 и касовия отчет за м.02: ДО - 7236.76и ДДС - 1447.34
и по протокол за приемане на Дневника за продажбите е записано ДО - 2425.99 и ДДС - 485.19, в справката-декларация- в кл.60 - ДДС за възстановяване - 1404.79,кл.50- е празна, а в кл.71- Данък за внасяне от кл.50- внесен ефективно- 82.53лв - стои си правилно записаната от мен сума!!!
И сега се чудя при попълването на декл. за м.03 как да отразя нещата - в кл. 70 - данък за внасяне, приспаднат по реда на чл. 92, ал.2 ЗДДС -1404.79лв. а в кл. 50 - ми се генирира от програмата, а кл.71 да събера 82.53 със сумата, която този месец трябва да се довнася - 299.96лв. ли? Тези 82.53 - февруарския данък за довнасяне, е внесен през март, а сега трябва да внеса само 299.96. Моля, помогнете, поне сега да не сгафя!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 18:37
предполагам, че ако сте изпускали ф-ри за продажби, лоректно сте си отразили ДДС-то- за внасяне, за възстановяване или прихващане, какъвто там е бил случая, а при мен не е отразено правилно - кл.60 - ДДС за възстановяване - 1404.79, кл.50 е празна- тя се генерира от програмата, а аз съм попълнила кл.71 с коректната сума, която е трябвало да се довнесе и сега при попълването на дел. за м.03 не знам как да оправя нещата - да запиша ли и двете суми нищо, че в м.02 по протокол стои или да отразя само сумата за м.03, моля помогнете!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 18:57
моля ви, помогнете ми, голям кошмар ми е!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ana (гост) 03.04.2008 21:13
реших в кл. 50- 1787.28лв - генерира ми се автоматично от тъпата програма - МИКРОИНВЕСТ, след каато съм вкл в дневника за продажбите пропуснатите документи от м.02
в кл.70 - 1404.70лв-сумата, която е излизала на възстановяване в м.02
в кл.71 - 299.96 - данъкът, който трябва да довнасям през м.03 + 82.53 - данъкът, който ефективно съм внесла през м.02
Ако някой реши да ме подкрепи в разсъжденията или ако греша отново - да ме корегира - моля нека пише
в кл.70 - 1404.70лв-сумата, която е излизала на възстановяване в м.02
в кл.71 - 299.96 - данъкът, който трябва да довнасям през м.03 + 82.53 - данъкът, който ефективно съм внесла през м.02
Ако някой реши да ме подкрепи в разсъжденията или ако греша отново - да ме корегира - моля нека пише
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 21:42
никой ли няма да изкаже мнение, поне от съчувствие, все още се колебая дали да не пиша писмо до НАП, моля ви помогнете със съвет, все някой е изпадал в такава ситуация и може да даде съвет от опит
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 03.04.2008 21:47
ана,
при корекция в твоя случай нямаш основание да уведомяваш писмено нап
при корекция в твоя случай нямаш основание да уведомяваш писмено нап
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 21:52
!!!?
Корекции на грешки при декларирането
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Корекции на грешки при декларирането
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно margi18 03.04.2008 21:57
Ана, и аз работя с Делта на Микроинвест и съм доволна. Не е тъпа програмата. Включи ги през м.март. Не е кой знае какво. Но нищо не разбрах какво къде си писала. Ако по документите - дневниците за покупки и продажби ти се получава за възстановяване, а си попълнила за внасяне, и аз не знам как са ти го приели от НАП-а, то по-скоро ги попитай установили ли са те грешката и им подай читава декларация-корекция със същите дневници за покупки и продажби. Само дето това трябваше да стане през м.март, сега........успех!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 21:59
вярно, че не е грешен номер и дата на фактура, но всичко е страхотна каша - не знам дори как да корегирам, т.е. подам коректна справка-декл за м.03 дали в кл. 71 да пиша само сумата която трябва да се довнася за този месец - 299.96 или да вкл и тези от миналия месец - 82.53, които вече са внесени и няма как да се внесат отново и може би ще е грешка да ги включвам отново? моля ви помогнете ми как да се оправя в кашата, която сама забърках от недоглеждане!?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 03.04.2008 21:59
ами погледни 126 ал. 3 т. 1 - това е, което те интересува
а и при теб струва ми се е очевидно че става дума за техническа грешка, след като е внесен и верния размер на данъка за февруари
а и при теб струва ми се е очевидно че става дума за техническа грешка, след като е внесен и верния размер на данъка за февруари
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:13
ами приети са - получила съм протокол потвърждение - само че го погледнах едва днес-:(
след като работите с Делта сигурно ще ме разберете - кл 71 ефективно внесен данък винаги се въвежда на ръка, затова и в потвърдителния протокол от НАП стои правилно въведената от мен сума за довнасяне - 82.53 за м.02. Въпросът е, че при положение, че те стоят там кто приети от миналия месец и не знам дали е правилно да ги въведа сега. Програмата ми генерира автоматичо кл.50-1787.28, кл.70-1404.70, а в кл 71 за да ми се изравни сумата с тази записана в кл.50 трябва д а запиша правилните за м.03 - 299.96 + тези, които вече са записани през м.02 в тази кл. - 82.53, а не знам дали няма да стане още по-голяма каша?
след като работите с Делта сигурно ще ме разберете - кл 71 ефективно внесен данък винаги се въвежда на ръка, затова и в потвърдителния протокол от НАП стои правилно въведената от мен сума за довнасяне - 82.53 за м.02. Въпросът е, че при положение, че те стоят там кто приети от миналия месец и не знам дали е правилно да ги въведа сега. Програмата ми генерира автоматичо кл.50-1787.28, кл.70-1404.70, а в кл 71 за да ми се изравни сумата с тази записана в кл.50 трябва д а запиша правилните за м.03 - 299.96 + тези, които вече са записани през м.02 в тази кл. - 82.53, а не знам дали няма да стане още по-голяма каша?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно margi18 03.04.2008 22:17
Да, техническа грешка е. Но по данните от дневниците за покупки и продажби /вече подадени за м.02, без касовия отчет и някаква си фактура/ е имала за възстановяване, а не за внасяне. Корекцията на справката-декларация представлява редовни данни, все едно се подават за първи път /а не корекция/, като се носи грешната справка-декларация вече подадена с вх.№. Поправи това, след това подавай за м.март. Така ще знаеш да приспадаш ли от ДДС-то за възстановяване през м.02. Я, по-добре иди и се консултирай в НАП-а.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:18
аз мисля че:
3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
са взаимосвързани - т.е. за да изпълня чл.3 - трябва да предприема действия и по ал.1 и по ал.2
достатъчно ли е само да подам корекциите, макар че вече се съмнявам дали и тях ще направя читаво?!
3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
са взаимосвързани - т.е. за да изпълня чл.3 - трябва да предприема действия и по ал.1 и по ал.2
достатъчно ли е само да подам корекциите, макар че вече се съмнявам дали и тях ще направя читаво?!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 03.04.2008 22:20
Корекцията на справката-декларация представлява редовни данни, все едно се подават за първи път /а не корекция/, като се носи грешната справка-декларация вече подадена с вх.№. Поправи това, след това подавай за м.март.
margi18,
аз хич не разбрах какво искаш да кажеш, но то това при мен си е заложено генетично
margi18,
аз хич не разбрах какво искаш да кажеш, но то това при мен си е заложено генетично
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:25
Благодаря ти, Марги, да разбирам ли, че ме съветваш писменно да уведомя НАП и да подам на новоо декл за м.02 сега с коректните данни и след това да видя как ще ги наглася нещата за март? И аз си мислех, че няма да стане без да се обяснявам с нападжиите, а може би и с данъчните, макар че мн ми се искаше да избягам от устен писмен и всякакъв досег с тех?!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно margi18 03.04.2008 22:31
Боже, какво има да се разбира. Случвало ми се е да подавам повторно справка-декларация по ДДС, е не по такъв повод, просто липсващ Булстат на единия контрагент, но се носи пълния комплект: дневници за покупки и продажби, справка-декларация и грешната справка-декларация с вх.№, защото бях ги представила на 14-то число, за да не пропусна датата. Компромис от НАП-а, бе човек, но грешката те я установиха. Това е..... Какви писмени обяснения искаш да правиш? Просто отиди на същото гише, при същата служителка, обясни й за какво става въпрос и виж реакцията й. Това е и нейна грешка. Не може да съществува разлика в цифрите между дневници и справка-декларация. Това се опитвам да кажа.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 03.04.2008 22:33
а не, не съм Боже...
и все пак - ако все пак съм успял да разбера правилно-подала си коригиращата на 14-ти?
и все пак - ако все пак съм успял да разбера правилно-подала си коригиращата на 14-ти?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно margi18 03.04.2008 22:37
Редовната подадох на 14-то число, а коригиращата /тази думичка "коригираща", впрочем я написа служителката от НАП-а/ на следващия ден, т.е. 15-ти
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:38
аз не искам да ги изкарвам страшилища, но ми се искаше да имаше изход от ситуацията , но наистина не знам как да я попълня мартенската справка - декл, вкл съ, пропуснатите документи в дневника за продажбите за март...
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:41
за пропуснат булстат не се заяждат- то програмата им не го приема записа - излиза им фатална грешка
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 03.04.2008 22:46
ок, може би е възможно
и все пак ме съмнява при ana да стане така...
аз бих си включил невключените за февруари документи в март, и бих попълнил в кл. 70 сумата от декларацията от февруари....и никой струва ми се не би могъл да ми каже и копче след време
това разбира се си е лично мое мнение
и все пак ме съмнява при ana да стане така...
аз бих си включил невключените за февруари документи в март, и бих попълнил в кл. 70 сумата от декларацията от февруари....и никой струва ми се не би могъл да ми каже и копче след време
това разбира се си е лично мое мнение
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 22:51
да и аз така съм направила, проблемът ми е дали да включа в кл тези 82,53, които вече са били веднъж включени - те стоят в потвърждаващия протокол , може би не е като никой да не се усети - май ще трябва да се ходи в НАП:-(
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно margi18 03.04.2008 22:53
Включи ги пропуснатите документи. Изкарай си редовна справка-декларация с възстановяването за м.02 и си направи приспадане през м.март. И все пак ми се струва, че преди да се подаде за м.март, трябва да се мине през НАП-а, за да се коригират данните за м.02. Какво си се разбързала с м.март, има време до 14-и. Толкова ли нямаш някоя/й познат/а, че да се консултираш. Въпреки, че те и там, всеки поотделно казва различни неща. Трима да попиташ, три различни мнения, това е.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 03.04.2008 23:01
благодаря, ще видя какво мога да направя, за да се справя с положението!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно tanq (гост) 04.04.2008 00:17
попаднах на аналогичен проблем в др форум( копирам мнението, защото изисква регистрация):
Корекция по чл.126 от ЗДДС
от Маруся Вачкова - четвъртък, 3 април 2008, 05:21
Здравейте колеги! Имам следния проблем. На 12.03.2008г. подавам по интернет месечна справка-декларация за ДДС за м.февруари 2008г..При подаването й имаше технически проблеми с връзката с НАП. В крайна сметка получих потвърждение на e-mail за приемането й с входящ номер, написах си платежното и преведох дължимия данък по нея. На 13.03.2008г. се получи протокол за приетите данни, на който не обърнах особено внимание на съдържанието му. В крайна сметка в последствие установих, че в НАП не е получен целия дневник на продажбите, поради което в техните регистри се води, че фирмата има ДДС за възстановяване. На 17.03 /първия работен ден/ отивам в НАП с молба по чл.126 за отразяване на корекция, с декларация и дневници на хартиен и магнитен носител, копие от платежното за платен данък и полученото потвърждение за приета декларация в срок. Вчера ми се връчва протокол в който пише, че ми се отказва да бъде извършена корекцията, защото според тях данните не са неправилно отразени, а липсват. Дефакто в моите счетоводни регистри тези фактури са осчетоводени, заведени и т.н с дата Февруари. Вие как бихте постъпили в тази ситуация и какво бихте направили?
Според служителката, връчила ми протокола, да ги включа в справката - декларация за м.Март, което за мен е пълен абсурд. В протокола съм записала, че ще представя възражения допълнително, на което ми беше казано, че според тях аз нямам право да правя възражения по този протокол.
Благодаря на всички отзовали се за мненията предварително!
Корекция по чл.126 от ЗДДС
от Маруся Вачкова - четвъртък, 3 април 2008, 05:21
Здравейте колеги! Имам следния проблем. На 12.03.2008г. подавам по интернет месечна справка-декларация за ДДС за м.февруари 2008г..При подаването й имаше технически проблеми с връзката с НАП. В крайна сметка получих потвърждение на e-mail за приемането й с входящ номер, написах си платежното и преведох дължимия данък по нея. На 13.03.2008г. се получи протокол за приетите данни, на който не обърнах особено внимание на съдържанието му. В крайна сметка в последствие установих, че в НАП не е получен целия дневник на продажбите, поради което в техните регистри се води, че фирмата има ДДС за възстановяване. На 17.03 /първия работен ден/ отивам в НАП с молба по чл.126 за отразяване на корекция, с декларация и дневници на хартиен и магнитен носител, копие от платежното за платен данък и полученото потвърждение за приета декларация в срок. Вчера ми се връчва протокол в който пише, че ми се отказва да бъде извършена корекцията, защото според тях данните не са неправилно отразени, а липсват. Дефакто в моите счетоводни регистри тези фактури са осчетоводени, заведени и т.н с дата Февруари. Вие как бихте постъпили в тази ситуация и какво бихте направили?
Според служителката, връчила ми протокола, да ги включа в справката - декларация за м.Март, което за мен е пълен абсурд. В протокола съм записала, че ще представя възражения допълнително, на което ми беше казано, че според тях аз нямам право да правя възражения по този протокол.
Благодаря на всички отзовали се за мненията предварително!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 00:28
явно ще се вкл. пропусналите документи в март, но как да си разреша проблема с попълването на декл без да занимавам нападжиите?!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно Kika (гост) 04.04.2008 00:35
Kat gledam nishto razlichno ot napisanoto ot prost tyi che ne go podceniavaite
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно тъпръб (гост) 04.04.2008 01:38
да еба и простия глупак какво толкова го хвалиш не мога да разбера дето е направил 1500 мнения ли що ли тъпанари
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 11:29
Благодаря Ви за разбирането, колеги, все още се колебая дали да се обръщам към НАП, Мои познати, счетоводители, които са имали пропуски на документи при отразяването им в Дневника за продажбите ме съветват да не занимавам данъчните власти с проблема, а да ги включа в Дневника за март, не са имали проблеми при ревизии, можело да се наложи да платя само някоя лихва, но проблемът при мен идва от това, че в потвърдителния протокол за м.02 от НАП е отразена коректната сума в кл. 71, ние наистина сме внесли ефективно данък за м.02, колкото е посочената в тази кл. сума и сега като попълвам справката-декларация за март трябва отново да я запиша, за да ми се равнят нещата - наистина не знам как да постъпя. Ще съм благодарна на всяко изказано мнение и съвет.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ana (гост) 04.04.2008 12:11
ох, ако нямкой има идея - нека да пише!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 18:28
Туко-що идвам от НАП, отговориха ми, че не може без ревизия - да подам в деловодството на НАП една молба за корекция, а справката -декларация за м.03 да си я подавам с коректните данни за м.03, без да включвам пропуснатите документи от м.02 в Дневника за продажбите Не знам защо на Маруся са й отговорили по този начин, аз май трябва да мина под ножа и глоби в размер на 25% от с/стта на ДДС-то за невключен документ да платя, ако някой има по-добра идея как да изляза от ситуацията - моля нека я сподели!
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно прост (гост) 04.04.2008 18:36
ана,
специално за мен казаното от нап в случая е пълна дивотия....
ти си решаваш как да процедираш, аз ти казах какво бих направил аз в случая
аз бих си включил невключените за февруари документи в март, и бих попълнил в кл. 70 сумата от декларацията от февруари....и никой струва ми се не би могъл да ми каже и копче след време
и ако март месец резултатът е ддс за внасяне, този резултат след приспадане на сумата от кл. 70 ще е равен на дължимият данък за м. 03+внесеният от теб за м. 02 данък
специално за мен казаното от нап в случая е пълна дивотия....
ти си решаваш как да процедираш, аз ти казах какво бих направил аз в случая
аз бих си включил невключените за февруари документи в март, и бих попълнил в кл. 70 сумата от декларацията от февруари....и никой струва ми се не би могъл да ми каже и копче след време
и ако март месец резултатът е ддс за внасяне, този резултат след приспадане на сумата от кл. 70 ще е равен на дължимият данък за м. 03+внесеният от теб за м. 02 данък
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно _Buba_ 04.04.2008 18:48
Ана, до колкото разбирав от хилядите обяснения, вие реално сте били на внасяне от 82,53 лв. и сте си внесли тази сума. Тези 82,53 лв. отговарят на истината, т.е. ако бяха включени пропуснатите продажби, това ще е сумата. Дано да съм разбрала правилно. Ако е така, аз бих си осчетоводила продажбите в м.02 и нrкаква корекция няма да подавам в НАП /то и не става де, тъй като е изтекъл срокът/. Като си осчетоводиш всичко правилно, разпечатай си вярната дикларация и стига си го мислила толкова. Внесли сте толкова, колкота трябва. В м.март си осчетоводявай нормално всичко и не се опитвай нещо да наместваш, тъй като само ще се омаже всичко.
Ако толкова много ти се пише до НАП, просто напиши едно обяснение, че поради грешка на софтуера е станало еди какво си, но ДДС за внасяне, посочен в справката-декларация е верен и не е ощетен бюджета.
Ако толкова много ти се пише до НАП, просто напиши едно обяснение, че поради грешка на софтуера е станало еди какво си, но ДДС за внасяне, посочен в справката-декларация е верен и не е ощетен бюджета.
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 18:53
Благодаря за съвета прост, в кл 70 - пища данъкът. който е за възстановяване, а в кл 71 се колебая какво да запиша дали данъкът който сме внесли за февруари + този, който ще внесем през март или само този, който ще внесем през март?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 19:02
Да, Bubu, всичко си разбала правилно, през м.02 сме за внасяне и сме го внесли коректно данъка, човекът, който приема нещата смяташе да ме изпрати в счетоводството на НАП-а за да нанесат корекциите, но колежката му каза, че няма да стане без молба и да минем равизия. А аз как да не включвам сега тези документи - като вече сме в процедурата за възстановяване и след 3-то месеца трябва да ги уведомявам, че излизам от процедурата, не знам, но май само с уведомяване за техническата грешка, няма да ми се размине...
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 19:18
може би ще послушам, прост (гост), не ми се занимава с данъчните само се колебая в кл71 какво да запиша дали само данъка, който ще внесем за м.03 или вмесения данък за м.02+този, който ще внесем за м.03?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 20:49
Колеги, такова шубе ме е налегнало, да кажем, че се спра на варианта, да ги уведомя, трябва ли в дневника за продажби за март да включа и пропуснатите документи от февруари или както казва bubu, да си подам само документите за март и не нарушавам ли чл182, ал.2:
. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2)Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.
помагайте,какво да правя?
. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2)Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.
помагайте,какво да правя?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно ана (гост) 04.04.2008 21:36
прост (гост), моля те помагай - вкл. ги за март,изпуснатите документи от м.02, а в счетоводните регистри за м.02 да ги изключа и да ги разпечатам на ново - без тях, и декл. да я корегирам според приетите от НАП данни, така ли?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно wiki85 10.01.2011 17:16
здравейте , моля спешно за помощ
м. март съм внесла ддс 300 лв,а е трябвало 410 лв, но сега открих грешката, много късно,?
какво трябва да направя? може ли тази разлика да я включа в отчета за продажбите този месец,, платежното отделно ли да е или и двете суми на едно платежно да са, трябва ли да се коригира СД и да се уведомява нап?
м. март съм внесла ддс 300 лв,а е трябвало 410 лв, но сега открих грешката, много късно,?
какво трябва да направя? може ли тази разлика да я включа в отчета за продажбите този месец,, платежното отделно ли да е или и двете суми на едно платежно да са, трябва ли да се коригира СД и да се уведомява нап?
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно бивШата 10.01.2011 17:18
вдишай дълбоко и се успокооойй
и да започнем от там - от къде идва грешката
сгрешена фактура...какво
и да започнем от там - от къде идва грешката
сгрешена фактура...какво
RE: ДДС по ел. път-сгрешен протокол - спешно MarPan 10.01.2011 17:19
Моля? Разликата да я включиш в отчета за продажбите за м.12?
Кажи какво точно не си направил(а)? Не си отчел(а) продажба или не си внесъл(а) ДДС-то?
Кажи какво точно не си направил(а)? Не си отчел(а) продажба или не си внесъл(а) ДДС-то?
реклама