ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
нередовна фактура и ДК
нередовна фактура и ДК манила (гост) 10.04.2008 11:58
здравейте,току що се оказа,че предния месец /02.2008/ сме включили в дневника на покупките фактура,издадена от несъществуваща фирма,а ддс-то й е за 5000лв. и точно с тази фактура излизаме на възстановяване.Сега сме нулев месец /03.2008/,как да процедирам,да направя ли корекция в този месец?Но така или иначе предния е трябвало да внасяме...да не се окаже при ревизия ,че хем за предния ще внасяме,хем и тази корекция в текущия месец ще ни увеличи ддс за внасяне?
RE: нередовна фактура и ДК Bubu17 10.04.2008 12:28
Аз бих направила корекция в м.03. - сторно на фактурата в Д-к покупки.
Мисля, че би имала само лихви за невнесения в срок ДДС за внасяне, но пак трябва се погледнат АНР.
Фактурата на какво основание е издадена ?
Мисля, че би имала само лихви за невнесения в срок ДДС за внасяне, но пак трябва се погледнат АНР.
Фактурата на какво основание е издадена ?
RE: нередовна фактура и ДК Сашко 12.04.2008 16:11
Погледни чл.126 ЗДДС
По специално:
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
По моя преценка в този случай трябва да се спази и изскването за уведомяване на НАП, понеже грешката води до промяна на задълженията за внасяне на ДДС.
При друг случай, когато грешката не води до някакви промени в плащанията са ми отговаряли че не е нужно да се уведомява.
По специално:
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
По моя преценка в този случай трябва да се спази и изскването за уведомяване на НАП, понеже грешката води до промяна на задълженията за внасяне на ДДС.
При друг случай, когато грешката не води до някакви промени в плащанията са ми отговаряли че не е нужно да се уведомява.
RE: нередовна фактура и ДК Боби (гост) 12.04.2008 22:18
Имам запитване.При банков превод -кога се издава фактурата .В същия месец на превода или мойе и в следващия
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка