Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Уведомление за техническа грешка

 Уведомление за техническа грешка Тони (гост) 07.10.2008 22:25

Здравейте, имам проверка по ЗДДС и данъчните ми искат писменно уведомление за техническа грешка. Не знам какво трябва да съдържа това уведомление, някакъв член посочва ли се от закона? Иначе грешката е, че една фактура от българска фирма съм я осчетоводила с данни на друга чуждестранна фирма. Пр. фактура №1 от фирма Х в Б-я за 100 и 20 ДДС с право на данъчен кредит я посочвам в дневник покупка като фактура №5 от фирма Y от Г-а за 100 и 20 ДДС с право на данъчен кредит ( нямам самоначисляване или други неща, просто на мястото на ф-ка 1 съм осчетоводил ф-ра 5 ). Моля за помощ, какво трябва да съдържа това уведомление. Предварително благодаря.

 RE: Уведомление за техническа грешка Маргарита Профил 08.10.2008 09:05

чл.126 от ЗДДС!

 RE: Уведомление за техническа грешка Alvarez Профил Изпрати email 08.10.2008 10:59

Съставяш в свободен текст уведомление по чл.126 ал.3 т.2 от ЗДДС - както ти каза Маргарита - и започваш да се обясняваш - например: в подадената СД по чл.125 ал.1 от ЗДДС за месец - например 05.2008 г. (в скоби входящия номер на справка-декларацията) съм направил такива и такива грешки - подробно обясняваш - те не водят до промяна на данъка за ефективно внасяне, който за периода е __ лв. - няма ощетяване на фиска - моля да ми бъде разрешено да подам коректните данни. Обезателно посочи телефони за контакт. Там другите подробности - дата, име, подпис, изходящ номер от твоята фирма. Отиваш в деловодството на НАП и го подаваш. После те ти се обаждат и ти казват къде да подадеш вярната СД за периода, заедно с дневниците. Това е в най-общи линии. Успех.

 RE: Уведомление за техническа грешка Мария (гост) 16.10.2008 08:57

И аз съм допуснала "техническа" грешка. В продължение на няколко месеца по фактури за лизинг на лек автомобил ползвам данъчен кредит. Общия размер на грешките за всички месеци е около 500 лв.
Смятам да коригирам в дневника за покупки през октомври. При което най-вероятно данъка за приспадане ще се яви отрицателна величина!!!!
Смятам че трябва да уведомя НАП съгласно чл. 126.
Но не ми са ясни някои неща: Уведомявам НАП след като съм подала СД за м. 10 или преди това или едновременно.
Прочетох писмо на ММ 24-32-67 / 18.04.2007 относно приложение чл. 126 ал. 3 от ЗДДС и изтръпнах при цитирането на чл. 106 от ДОПК и съставянето на акт. Този акт съпроводен ли е с глоби или по него ще се начислят само лихвите за закъснялото плащане на данъка?

 RE: Уведомление за техническа грешка 070018700 (гост) 16.10.2008 09:13

Знаеш ме, нали, Информационен център на НАП
Пробвай:)))

 RE: Уведомление за техническа грешка Мария (гост) 16.10.2008 09:22

070018700, мерси за съвета. Пробвах те. За какво ли. Пратиха ме при методолозите на Аксаков 21. Сега трябва да си формулирам правилно въпроса като за пред тях.

 RE: Уведомление за техническа грешка Катя (гост) 16.10.2008 19:02

Е, какво е правилно да се направи в тези случаи, изясни ли се
 

 RE: Уведомление за техническа грешка Петя (гост) 17.10.2008 09:00

Мария, ако не уведомиш данъчните за корекциите, няма как да ти приберат лихвите върху закъснялото плащане което се получава в твоя случай. Такава сигурно ще е е логиката на това уведомяване. Ако само си направиш корекциите в дневника за покупки през месец октомври и си внесеш всичкия данък без лихвите данъчните може да се "разсърдят" и да извадят от ръкава си някой член (не по ЗДДС, а по ДОПК), по който може да ти начислят глоба за неуведомяването. Но ако няма такъв член, по-добре не се разправяй с простотии и с уведомяването им. Чакай да дойдат на ревизия и да си открият сами закъснението и да си смятат лихвите върху него. А всъщност може и да ти се размине ревизията. Божа работа:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС