Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. салдо по 4531

 салдо по 4531 нова (гост) 21.12.2008 09:31

Какви записвания се правят за да не остава салдо по сметка"ДДС при покупките", ако част от фактурите, получени и платени през м.10 са включени в дневниците през м.11 и тогава е ползван кредита. Желателно ли е това салдо да остане или не и какво да направя?
Благодаря на всеки, който отдели от почивката си и ми отговори

 RE: салдо по 4531 енл (гост) 21.12.2008 09:36

След подаването на СД за месеца не трябва да има салда по 4531 и 4532.Какво ти е салдото на 31.10.

 RE: салдо по 4531 аз (гост) 21.12.2008 09:38

Данъчният период по ЗДДС е 1 месец.
Осчетоводявате СД за съответния данъчен период и наистина не трябва да има салдо по 4531, а съответната резултативна сметка трябва да има салдо - 4538 или 4539.

 RE: салдо по 4531 нова (гост) 21.12.2008 09:41

А какво да правя с ДДС -то на тези фактури, които са от м.10, но не са включени в дневника. В 401 ли да ги оставя?

 RE: салдо по 4531 111 (гост) 21.12.2008 09:45

Отделете ДДС в друга разчетна сметка (по ваш избор) и в месеца в който ползвате ДК (като вкарате фактурите в дневник покупки) ги отнесете по сметка 4531.

 RE: салдо по 4531 аз (гост) 21.12.2008 09:46

Щом са включени в ДПок. м.11. виждате и осчетоводявате СД м.11.

 RE: салдо по 4531 енл (гост) 21.12.2008 09:47

Какво като са от м.10.Те са включени в дневниците за ноември.Прави така както ако бяха за ноември.Работния ти период трябва да е ноември.

 RE: салдо по 4531 katalar (гост) 21.12.2008 09:47

м 10 когато осчетов. фактурата 304,499/401,в м 11 когато я включвате в дневника,само операция 4531/499, аз така го правя и нямам проблем с оборотите по 4531

 RE: салдо по 4531 нова (гост) 21.12.2008 09:51

111 (гост) и katalar (гост), благодаря ви. Звучи ми логично. Наистина ли смятате, че няма да има проблими?
 

 RE: салдо по 4531 katalar (гост) 21.12.2008 09:58

няма проблем, защото в м 11 оборотите по 4531 ще са такива ,каквито са посочени и в деклар. ДДС и на 30.11, ще взимате операциите с които ще ги занулите и ще имате салдо по 4538 или4539/ДДС за внасяне или възстановяване/
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС