Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Моля за коментар

 Моля за коментар Mandragora Профил Изпрати email 29.03.2009 08:03

Предварително се извинявам за многословието, но няма друг начин!

Фирма А - ЮЛ със седалище в ЕО, същото е регистрирано по ДДС в държавата членка;
Фирма Б - БЮЛ регистрирано по ДДС в България;
Фирма В - ЮЛ от държава не членка на ЕО.


Фирма А поръчва на фирма Б да произведе и достави оборудване за фирма В. Плащанията по сделката ще се извършват от фирма А, съответно аванс и окончателно плащане при потвърждение от фирма В, че стоката е пристигнала на посочения от тях адрес.

През месец 11.2008 г. фирма А превежда аванс на фирма Б. Фирма Б издава фактура за получения аванс, която е предадена на фирма А, но не е отразена в дневниците за
съотвения период.


Месец 03.2009 г. фирма Б е произвела договореното оборудване и го доставя на фирма В, за което има издадена
МД в която са вписани съответно фирма Б и В. Фирма Б притежава всички изисквани документи от ЗДДС за доказване на износ.


След потвърждение от фирма В пред фирма А, че стоката е реално доставена, фирма А иска от фирма Б да и бъде издадена фактура за окончателното плащане.

Въпросът ми е следния: Какво е основанието за не начисляване на
ДДС от страна на фирма Б към фирма А.


Благодаря предварително!!

 RE: Моля за коментар ели Профил 29.03.2009 09:59

имаш износ за трета страна с фактура към лице от ЕС - нулева ставка - чл.28
 

 RE: Моля за коментар Mandragora Профил Изпрати email 29.03.2009 12:17

Благодаря много за отговора!!

Във фактурата трябва ли да напиша ДДС номера на фирмата от ЕО, или 999 като при износ?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС