ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Моля за коментар
Моля за коментар Mandragora 29.03.2009 08:03
Предварително се извинявам за многословието, но няма друг начин!
Фирма А - ЮЛ със седалище в ЕО, същото е регистрирано по ДДС в държавата членка;
Фирма Б - БЮЛ регистрирано по ДДС в България;
Фирма В - ЮЛ от държава не членка на ЕО.
Фирма А поръчва на фирма Б да произведе и достави оборудване за фирма В. Плащанията по сделката ще се извършват от фирма А, съответно аванс и окончателно плащане при потвърждение от фирма В, че стоката е пристигнала на посочения от тях адрес.
През месец 11.2008 г. фирма А превежда аванс на фирма Б. Фирма Б издава фактура за получения аванс, която е предадена на фирма А, но не е отразена в дневниците за
съотвения период.
Месец 03.2009 г. фирма Б е произвела договореното оборудване и го доставя на фирма В, за което има издадена
МД в която са вписани съответно фирма Б и В. Фирма Б притежава всички изисквани документи от ЗДДС за доказване на износ.
След потвърждение от фирма В пред фирма А, че стоката е реално доставена, фирма А иска от фирма Б да и бъде издадена фактура за окончателното плащане.
Въпросът ми е следния: Какво е основанието за не начисляване на
ДДС от страна на фирма Б към фирма А.
Благодаря предварително!!
Фирма А - ЮЛ със седалище в ЕО, същото е регистрирано по ДДС в държавата членка;
Фирма Б - БЮЛ регистрирано по ДДС в България;
Фирма В - ЮЛ от държава не членка на ЕО.
Фирма А поръчва на фирма Б да произведе и достави оборудване за фирма В. Плащанията по сделката ще се извършват от фирма А, съответно аванс и окончателно плащане при потвърждение от фирма В, че стоката е пристигнала на посочения от тях адрес.
През месец 11.2008 г. фирма А превежда аванс на фирма Б. Фирма Б издава фактура за получения аванс, която е предадена на фирма А, но не е отразена в дневниците за
съотвения период.
Месец 03.2009 г. фирма Б е произвела договореното оборудване и го доставя на фирма В, за което има издадена
МД в която са вписани съответно фирма Б и В. Фирма Б притежава всички изисквани документи от ЗДДС за доказване на износ.
След потвърждение от фирма В пред фирма А, че стоката е реално доставена, фирма А иска от фирма Б да и бъде издадена фактура за окончателното плащане.
Въпросът ми е следния: Какво е основанието за не начисляване на
ДДС от страна на фирма Б към фирма А.
Благодаря предварително!!
RE: Моля за коментар ели 29.03.2009 09:59
имаш износ за трета страна с фактура към лице от ЕС - нулева ставка - чл.28
RE: Моля за коментар Mandragora 29.03.2009 12:17
Благодаря много за отговора!!
Във фактурата трябва ли да напиша ДДС номера на фирмата от ЕО, или 999 като при износ?
Във фактурата трябва ли да напиша ДДС номера на фирмата от ЕО, или 999 като при износ?
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ