ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Едно питане за ДДС
Едно питане за ДДС Нова (гост) 05.11.2009 10:48
Фирмата ни извършва абонаментно обслужване и плащането на услугата е до 20 число на следващия месец. Издавам ф-рата на 01.11. съгл. чл.25 ал.4 ЗДДС. Дали мога да издам ф-рите на 31.10. защото съм на възстановяване и ми трябват приходи. Имам сключен договор за наем и доставчика ми издава ф-ри на 31. число на месеца за който се отнася наема, въпреки, че плащането е до 25 число на следващия месец. Затова съм малко объркана.
RE: Едно питане за ДДС кло 05.11.2009 10:51
не се задълбочих:)
ама .....
ако на 20-ти .11. ти е дан. събитие ф-ра на 31.10 би било редно само ако има авансово плащане
п.п. за да прекъснеш процедура
какво ти пречи ф-рата от твоя наемодател да отиде в дневника за м.11?
ама .....
ако на 20-ти .11. ти е дан. събитие ф-ра на 31.10 би било редно само ако има авансово плащане
п.п. за да прекъснеш процедура
какво ти пречи ф-рата от твоя наемодател да отиде в дневника за м.11?
RE: Едно питане за ДДС Маграт 05.11.2009 10:52
Кло е права, а и 01.11 не е ли твърде рано за издаване на фактура?
RE: Едно питане за ДДС Нова (гост) 05.11.2009 10:53
Ф-рата не пречи да е в дневика за м.11, но защо я издават с 31 число на месеца?
RE: Едно питане за ДДС Кики (гост) 05.11.2009 11:32
Чети ППЗДДС:
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Услугата се счита за завършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Правилото тук е ясно и данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие!
И сега: ако услугата е с повтарящо се изпълнение прилагаш чл.25,ал,4 от ЗДДС /както правилно си го направила/. Но разходите за тази услуга ти си извършила през м.10 и съответно датата на дан.събитие е най-късно 31,10,2009 г. за което тр. да издадеш фактура и да си признаеш прихода от нея.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2003 г.) Услугата се счита за завършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Правилото тук е ясно и данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие!
И сега: ако услугата е с повтарящо се изпълнение прилагаш чл.25,ал,4 от ЗДДС /както правилно си го направила/. Но разходите за тази услуга ти си извършила през м.10 и съответно датата на дан.събитие е най-късно 31,10,2009 г. за което тр. да издадеш фактура и да си признаеш прихода от нея.
RE: Едно питане за ДДС Клиент (гост) 05.11.2009 14:32
Наистина ли така Ви издават фактурите?
Защото на мен фактурата за наема и плащането му е до 5-то число на текущия месец.
И счетоводителката ми пише фактура за такса да счетоводно обслужване пак така и така си е по договор и в двата случая.
Допустимо ли е и има ли значение дали фактурата е по ДДС?
Защото на мен фактурата за наема и плащането му е до 5-то число на текущия месец.
И счетоводителката ми пише фактура за такса да счетоводно обслужване пак така и така си е по договор и в двата случая.
Допустимо ли е и има ли значение дали фактурата е по ДДС?
RE: Едно питане за ДДС Клиент (гост) 05.11.2009 14:56
Може ли все пак някой да ми отговори, ще е полезно мисля за доста хора...
RE: Едно питане за ДДС Клиент (гост) 05.11.2009 15:15
Аз смирено чакам ...
RE: Едно питане за ДДС Нова (гост) 05.11.2009 15:26
Според мен ти нямаш проблем. Ф-рите са издадени както е в договора в месеца за който се отнасят и в кайто е уговорено плащането, но при мен е различно и аз се притеснявам да не сгреша.
реклама