Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС

 ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС ГОСТ (гост) 17.11.2009 10:16

Колеги, помогнете!
Откривам грешки в дневниците за продажби по ЗДДС, подадено е с няколко хиляди лева по-малко по няколко фактури. Справката съм я подала, имахме ДДС за внасяне, 14-ти отдавна мина и сега...
Да подавам ли коригираща деклрация и ДДС-то - да го довнеса?
Какви ще са ми санкциите, да не си натреса ревизия...

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Dimi (гост) 17.11.2009 10:21

Само знам че няма как да подадеш коригираща, след 14-то число не се приемат. Ползвам ел.подпис и след тази дата ( e ако не е в почивен ден ) услугата е невъзможна.

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Маграт Профил 17.11.2009 10:24

трябва да приложиш чл.126

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС гост (гост) 17.11.2009 10:30

и по точно чл. 126 ал 3, т. 2 - тъй като са грешно отразени
Маграт, доколкото разбирам, изготвям отново Декларация и дневници по ДДС за м. Октомври + писмо до НАП, с което ги уведомявам за грешките и бягам към НАП, за да подам на ръка.
Права ли съм?

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Маграт Профил 17.11.2009 10:31

да, и аз така мисля

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Dimi (гост) 17.11.2009 10:49

Според мен това ще стане но след 31.11. Съгласно чл.126 ал.3 грешката е открита в данъчен период м.ноември, и включва документите в съответния отчетен регистър за същия данъчен период. Ако беше установена преди 14-число прилагаш чл.126ал.2, но вече е ал.3. Това е моето тълкуване - може и да греша?

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Dimi (гост) 17.11.2009 10:50

да се чете 30.11 - Извинявам се техническа грешка.

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС гост (гост) 17.11.2009 11:21

има ли и други мнения?
вече не съм сигурна какво точно
да правя

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Дани (гост) 17.11.2009 11:41

И на мен се случи,но се оказа,че не може след 14-то число и в НАП да се подаде.Наложи се да го коригирам в следващия месец

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Гост (гост) 17.11.2009 12:32

Дани/Гост/,
след като подаде данни в следващия месец и уведоми НАП, какво последва - проверка, ревизия?

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Дани (гост) 17.11.2009 12:54

Нищо до момента,предполагам че при ревизия ще става каквото ще става

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС гост (гост) 17.11.2009 17:05

при мен е същата грешката
ф-ра от 08.2009 не вкл. в дневника за продажби за 08.2009 а сега я видях
посъветваха ме да я вкл.в дн-ка за 11.2009
а при ревизия щели да начес-т 50% глоба от ддс-то

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС гост (гост) 17.11.2009 17:16

сигурно и лихвите към момента на установяване на нарушението

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Tzvety (гост) 19.11.2009 09:18

Аз мисля, че декларирането в по-късен период крие повече рискове. Бих се позовала на чл. 126 ал. 1 - неотразени документи в отчетните регистри и бих поискала разрешение да направя корекции в съответния период. Много е вероятно да се избегне глобата по чл.180 - защото данъка е начислен , което може да се докаже с това, че фактурите са издадени, просто е допусната грешка в изготвянето на дневници и декларации. Дано не ставам досадна за някои колеги, но скоро и аз имах подобен проблем. Всичко си мина нормално, нямах никаква санкция, коригирах цели 3 периода с неиздадени протоколи.
И изобщо колеги, май трябва да се открие един раздел "КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ" - много има какво да се споделя...ама наистина много...

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Дани (гост) 19.11.2009 10:31

Не знам как са ви приели корекциите на няколко периода и то след 14-ти.На мен ми казаха,че няма как да стане и ме върнаха от НАП.Или просто не им се е занимавало
 

 RE: ГРЕШКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБИ по ДДС Tzvety (гост) 19.11.2009 11:17

Хахахах!!! Не им се занимавало!!! То и аз като питам само така викат, ама като входираш уведомление, почва да им се занимава. Моето беше относно : Неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл.126 ал.2 от ЗДДС, описвам какво е било, какво трябва да бъде и накрая им пиша,че очаквам да ме уведомят своевременно за възможността да коригирам съответните данъчни периоди, в които са допуснати грешките. После получих съобщение в което ми се дава 14-дневен срок да се явя с нови СД, дневници и запис на дискети за периодите.
Вече си имам и протоколи, че са приети. И нямам САНКЦИЯ!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС