ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС при внос
ДДС при внос Alex (гост) 07.01.2010 15:24
Честита нова година на всички :) . Имам фирма регистрирана по ДДС и честно казано не разбирам много от счетоводство, а виждам, че и счетоводителя ми има съмнения относно някои неща, за това се обръщам към този форум и всички тук.
Имам следния въпрос: внасям промишлени вентилационни системи от скоро като изпълнявам сделка за завод, които се строй в момента и плащанията са на 3 транша. Моята фирма е подизпълнител. Фирмата поръчител на климатичната инсталация и собственик на завода плаща на фирма изпълнител, а фирмата изпълнител плаща следователно към мен - аз съм подизпълнител и доставчик на фирмата която изпълнява проекта. Стоката която внасяме-купуваме е от Италия и я получаваме с фактури без ДДС обаче, а ние следователно пускаме фактури (продаваме) към нашия клиент в Бг с ДДС... т.е. ние тук начисляваме ДДС, което нашия счетоводител каза, че не подлежи на връщане и няма приспадания: покупки - продажби и накрая да се внесе разликата следователно. В началото обаче ни казаха, че ДДС-то можело да се приспадне, а в последствия казаха, че не се приспада и дължим това ДДС в целия размер. Счетоводителят ни също не е напълно сигурен как седи въпроса при международните вносове и ДДС-то. Моля някой запознат да каже наистина ли трябва да се внесе цялото ДДС или има счетоводни процедури и т.н. за приспадането му и врътки свързани с внос от ЕУ или нещо от сорта. Мерси предварително за каквато и да е помощ и надявам се съм писал в правилния раздел :) .
Имам следния въпрос: внасям промишлени вентилационни системи от скоро като изпълнявам сделка за завод, които се строй в момента и плащанията са на 3 транша. Моята фирма е подизпълнител. Фирмата поръчител на климатичната инсталация и собственик на завода плаща на фирма изпълнител, а фирмата изпълнител плаща следователно към мен - аз съм подизпълнител и доставчик на фирмата която изпълнява проекта. Стоката която внасяме-купуваме е от Италия и я получаваме с фактури без ДДС обаче, а ние следователно пускаме фактури (продаваме) към нашия клиент в Бг с ДДС... т.е. ние тук начисляваме ДДС, което нашия счетоводител каза, че не подлежи на връщане и няма приспадания: покупки - продажби и накрая да се внесе разликата следователно. В началото обаче ни казаха, че ДДС-то можело да се приспадне, а в последствия казаха, че не се приспада и дължим това ДДС в целия размер. Счетоводителят ни също не е напълно сигурен как седи въпроса при международните вносове и ДДС-то. Моля някой запознат да каже наистина ли трябва да се внесе цялото ДДС или има счетоводни процедури и т.н. за приспадането му и врътки свързани с внос от ЕУ или нещо от сорта. Мерси предварително за каквато и да е помощ и надявам се съм писал в правилния раздел :) .
RE: ДДС при внос gera_r 07.01.2010 15:28
Като за начало - внос от ЕС няма.
Счетоводителят ти е прав, че не подлежи на "връщане" ДДС-то, ама то е защото и не го плащаш.
При продажба си го начислявате на клиента, той ви го плаща, а вие по етапния ред си го давате на Дянков да си пълни хазната.
Счетоводителят ти е прав, че не подлежи на "връщане" ДДС-то, ама то е защото и не го плащаш.
При продажба си го начислявате на клиента, той ви го плаща, а вие по етапния ред си го давате на Дянков да си пълни хазната.
RE: ДДС при внос ели 07.01.2010 15:32
дано счетито е наясно с ВОП-а поне
останалото е като всяка друга продажба в страната ... дневници, СД, процедури, внасяне
останалото е като всяка друга продажба в страната ... дневници, СД, процедури, внасяне
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка