ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
не включена фактура
не включена фактура vania (гост) 04.03.2010 13:54
не съм включила фактура от месец март 2009 в дневника за продажбите открих я при приключването на фирмата а сега сме февруари 2010. Моля Ви помогнете ми какво да правя
RE: не включена фактура VANIA (гост) 04.03.2010 13:56
по банков път
RE: не включена фактура Орлин (гост) 04.03.2010 14:12
Корекцията се извършва чрез включване на пропуснатия документ в дневника за данъчния период на откриване, но въпреки това се дължат лихви и санкции за неначислен данък.
RE: не включена фактура K10 (гост) 08.03.2010 10:52
Моля ви за коментар, по отношение на пропусната фактура за покупка! Сега я откривам, платена е през банка м. август.
Благодаря!
Благодаря!
RE: не включена фактура an (гост) 08.03.2010 10:59
Осчетоводяваш я за 2009 .Нищо че не си я включила в дневниците.
RE: не включена фактура кара (гост) 08.03.2010 12:04
какви са санкциите,колко е лихвата
RE: не включена фактура никол (гост) 12.03.2010 14:04
тази фактура със дата 9,2009 за продажбата ще я включа в ДДС декларациите за 2.2010, но за годишната декларация прихода ще си го включа. 411/702 за 2009 и 411/453 за 2,2010 или всичко за 2009 и в края на 2009 453 ще ми остане със тази сума като задължение което не е платено
RE: не включена фактура лилия (гост) 12.03.2010 14:06
а когато включвате пропусната фактура за покупка от септември.2009 през месец март.2010 като фактура без право на ДК, като отчитате разхода за дейността сумата със ддс ли взимате за разход или сумата без ддс
RE: не включена фактура никол (гост) 21.03.2010 17:52
ехо ще ми отговори ли някой че аз съм тъпа
RE: не включена фактура Raia (гост) 21.03.2010 19:34
Ще си отчетеш прихода в съотвтната година с следната операция 413 (клиенти при определени условия)/ 70... (приход)
а през 2010 ще дебитираш 410 и кредитираш ддс на продажбите и 413 .
а през 2010 ще дебитираш 410 и кредитираш ддс на продажбите и 413 .
RE: не включена фактура fani (гост) 21.03.2010 19:38
Най добре е да си осчетоводиш фактурата по нормалния начин, като си признаиш прихода, а корекция на ДДС-то да направиш по чл. 126 така няма да имаш глоба. -
RE: не включена фактура Орлин (гост) 22.03.2010 11:04
Неначисляването на ДДС се санкционира независимо от корекциите по чл. 126 ЗДДС, дължат се и наказателни лихви, но без ревизия това едва ли ще се установи.
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ