ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС внасяне - помощ
ДДС внасяне - помощ Омбре (гост) 09.03.2010 21:30
Конкретният казус е за фирма произвеждаща мебели, регистрирана доброволно по ДДС от 08.02.2010г. Декември 2009г. издава фактура на стойност 8000 лв. като авансово плащане за производство на мебели и не е начислено ДДС понеже тогава все още не е под ДДС. Аванса се усвоява след регистрацията по ДДС и обекта предстои да се издаде на 11.03.2010г. Окончателно плащане няма да има понеже окончателната сума остава 8000 лв. Може ли да не се издава фактура за окончателно плащане и обекта да се приключи с фактурата издадена Декември 2009г или да се издаде фактура с начислено ДДС за символична сума ( примерно 100 лв. )? Или да се издаде нова фактура с цялата стойност - 8000 лв. с включено ДДС, което клиента няма да плати? Как е редно да се постъпи?
RE: ДДС внасяне - помощ Омбре (гост) 12.03.2010 21:20
Лелееее, толкова много отговори и коментарии. Моля, един по един. Има място всеки да се изкаже.
RE: ДДС внасяне - помощ StD 12.03.2010 21:23
Хм... би трябвало да може. От коя дата т е авансът?
Обаче има и друга трактовка, че данъчното ти събитие настъпва след регистрацията.
Защо не искат да платят ДДС? Нали после ще си го приспаднат?
Обаче има и друга трактовка, че данъчното ти събитие настъпва след регистрацията.
Защо не искат да платят ДДС? Нали после ще си го приспаднат?
RE: ДДС внасяне - помощ Федор Венедиктович Ез... 12.03.2010 21:26
Много интересен въпрос. Според вас какво пише в чл.25 ал.8 от ЗДДС?
А интересен е въпроса за тази декемврийска фактурка ;-)))) На какво основание казвате, че е издадена? Впрочем аз не разбирам какво разбирате под понятието "усвояване на аванс", парите кога сте ги взели? ;-D
А интересен е въпроса за тази декемврийска фактурка ;-)))) На какво основание казвате, че е издадена? Впрочем аз не разбирам какво разбирате под понятието "усвояване на аванс", парите кога сте ги взели? ;-D
RE: ДДС внасяне - помощ ivanini 12.03.2010 21:32
всъщност няма никъв казус.факт е че данъчното ти събитие е след датата ти на регистрация по дедесе, което автоматично означава че ще трябва да начислиш дедесе, като всъщност практически на датата на данъчното събитие, ще трябва да приложиш чл.25, ал.8 ЗДДС, демек приемаш че дедесето е включено в аванса.
RE: ДДС внасяне - помощ Федор Венедиктович Ез... 12.03.2010 21:34
Ми ако е пуснал фактура "аванс за мебели", а пари няма ;-) гати и фактурата ;-) като нищо ще се получи едно "пляс", особено паричките ако са дошли след регистрацията ;-)
RE: ДДС внасяне - помощ Федор Венедиктович Ез... 12.03.2010 21:40
В края на краищата ще има "ДДС за внасяне - помощ", въпроса вече е в размера ;-D
Дали ще са 1333.33 лв или 1600 лв ;-)))
Дали ще са 1333.33 лв или 1600 лв ;-)))
RE: ДДС внасяне - помощ Омбре (гост) 15.03.2010 13:20
Благодаря Ви за коментарите. Парите за преведени декември, когато са фактурирани, а усвояването им е закупуването на необходимите материали за производство. Притеснението беше за това ДДС - 1333.33лв, което трябва да се опомене и плати, а пък то не е включено в калкулацията за себестойността на продукта и като се плати сделката излиза на минууус. И настава един рев и скърцане със зъби :))). Дали имаше възможност да се избегне включването на ДДС и съответно внасянето му в държавнатат хазна. Ноооо... требе да се мисли на време.
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ