ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Кога ....
Кога .... OPI 06.04.2010 14:54
трябва да се включи фактура за продажби в дневника за продажбите?
Ситуацията е следната: дата на фактическо предоставяне на стоката-25.02.2010, дата на фактурата 01.03.2010.
Според мен във месец февруари, защото тогава е настъпило данъчното събитие независимо, че фактурата е от 01.03.2010.
чл.25 ал.2, чл.86 ал.1 т.2 и 3
Бъркам ли някъде?
Ситуацията е следната: дата на фактическо предоставяне на стоката-25.02.2010, дата на фактурата 01.03.2010.
Според мен във месец февруари, защото тогава е настъпило данъчното събитие независимо, че фактурата е от 01.03.2010.
чл.25 ал.2, чл.86 ал.1 т.2 и 3
Бъркам ли някъде?
RE: Кога .... Маграт 06.04.2010 14:55
Е как ще включиш мартенска фактура във февруари? :)
Чувала съм, че има колеги, които начисляват ДДС с протокол в такива случаи. Доста пресилена мярка ми се вижда...
Чувала съм, че има колеги, които начисляват ДДС с протокол в такива случаи. Доста пресилена мярка ми се вижда...
RE: Кога .... OPI 06.04.2010 14:58
Ами тогава на практика не се ли получава така, че доставчика "бави" цял един месец ДДС?
А ето го въпросния член:
Чл. 86. (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
А ето го въпросния член:
Чл. 86. (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
RE: Кога .... Маргарита 06.04.2010 14:59
На теб проблема ти въвеждането на стоката в счетоводството ли е?Или ползването на ДК?
RE: Кога .... OPI 06.04.2010 15:02
Искам да разбера как е правилно да се постъпи в този случай, законово.
RE: Кога .... Маргарита 06.04.2010 15:03
Не е проблем да се издаде фактурата на 01.03.,а стоката да е получена на 25.02!
5 дневният срок е спазен!
5 дневният срок е спазен!
RE: Кога .... OPI 06.04.2010 15:05
За издаването на фактурата знам, че не е проблем, спазен е петдневния срок.
Питам за включването на фактурата /или протокол както каза Маграт/ в дневниците за продажби.
Питам за включването на фактурата /или протокол както каза Маграт/ в дневниците за продажби.
RE: Кога .... OPI 06.04.2010 15:10
Даже съм го копнала малко по-горе:)
Но си мисля, че нещо пропускам или бъркам.
Но си мисля, че нещо пропускам или бъркам.
RE: Кога .... _dexter_ 06.04.2010 15:13
Всъщност ал. 2 дава отговор - данъкът е дължим за периода, през който е издаден документа. Само ако не е издаден в сроковете по закона, тогава се дължи когато е станал изискуем.
Във вашия случай, щом е издаден документ в 5 дневен срок, мисля, че данъкът е дължим за април
Във вашия случай, щом е издаден документ в 5 дневен срок, мисля, че данъкът е дължим за април
RE: Кога .... Маргарита 06.04.2010 15:29
Но имай предвид,че стоката в счетоводството трябва да я отразиш през м.02!
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ