ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Казус
Казус ivetavx 19.08.2010 13:31
Фирма от Турция ни издаде фактура за стока. Трябвало обаче да има отстъпка от цената, а те не я включили. И издадоха втора фактура като кредитно само за отстъпката. Обаче стоките са си минали граница все едно я няма тая отстъпка. Та въпроса ми е какво да го правя това кредитно? Как да ми влезе с Дневниците? Имам ли право да го включвам въобще и кой каквото се сети да помага, защото в главата ми се въртят разнообразни варианти. фирмата отказва да включи отстъпката и в следваща фактура, така че документът не подлежи на промяна.
RE: Казус ivetavx 19.08.2010 13:38
Е вкарах митническата декларация. И е платено ДДС на граница на база една статистическа стойност. Това ми намалява стойността на стоката. Имам ли право да приспадам ДДС?
RE: Казус abeama 19.08.2010 13:42
Имам ли право да приспадам ДДС?
абе пак ли? :)
ама нали при вноса си го ползвал
абе пак ли? :)
ама нали при вноса си го ползвал
RE: Казус ivetavx 19.08.2010 14:04
Така е, прав си. Обърках се, защото се размислих, че всъщност платеното ДДС не би трябвало да е толкова при наличието на тази отстъпка. Значи да си го вкарам както си е и с едно протоколче с нулева стойност на ддс-то в дневниците и сме готови.
RE: Казус Маграт 19.08.2010 14:23
Какво е това протоколче с нули :)
Не трябва ли да се приложи това?
"Чл.56а
...
(2) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническата декларация или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по закона лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:
1. отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;
2. отразява документа по т. 1 в дневника за покупките.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекциите по ал. 2 се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа по ал. 2 или през един от следващите 12 данъчни периода и само ако вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления данък по вноса."
Не трябва ли да се приложи това?
"Чл.56а
...
(2) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническата декларация или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по закона лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:
1. отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;
2. отразява документа по т. 1 в дневника за покупките.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекциите по ал. 2 се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа по ал. 2 или през един от следващите 12 данъчни периода и само ако вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления данък по вноса."
RE: Казус pr@dla 20.08.2010 08:39
Много добре, но не се опитавай да го правиш това упражнение с турското кредитно.
Отговор на ivetavx(19.08.2010 14:33):
ivetavx каза:
Е, точно това питах :) Благодаря ти много!
Отговор на ivetavx(19.08.2010 14:33):
ivetavx каза:
Е, точно това питах :) Благодаря ти много!
RE: Казус ivetavx 20.08.2010 10:28
Под нулева стойност имах предвид,че няма да ни мръдне ддс-то :))) Това са си мои разни бисерчета.....Както и да е...Та промяната с ДДС не е констатирана от митническите власти. Обаче, ако го направя, така няма ли да си докарам проверка?
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ
RE: Обезщетение по чл 222, ал2 от КТ