ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС хотелиери
ДДС хотелиери KIR4O 14.03.2011 16:49
Здравейте , при вече издадени фактури с ддс 20% за аванс за нощувки преди 01,04,2011, а самите нощувки са след 01,04,2011г как стават нещата?
Как процедираме
Как процедираме
RE: ДДС хотелиери snupy 18.03.2011 14:50
Ще анулираш издадените фактури с протокол по ЧЛ.116 от ЗДДС и ще издадеш нови фактури с новата ставка.Друг е въпроса че много хотелски програми не те пускат да извършиш директна анулация а изкат да пуснеш кредитно известие.Незнам как е при теб
RE: ДДС хотелиери DIVA11 21.03.2011 14:45
Колеги, пак по темата за ДДС на хотелите- имам авнсово плащане за доставка на услугата след 01,04,2011 г. Сумата е получена в периода до 01,04,2011 и трябва да е със 7% ДДС/поне така мисля/, но съм тотално объркана от §43 от ППЗДДС, който цитирам:
"§ 43. (1) Когато за доставка по настаняване, предоставяно от хотелиер, е получено
авансово плащане до31 март2011 г. включително, за която доставка данъчното събитие
възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 (както и по§ 30, ал.
2 и§ 32 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност) (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) чрез анулиране на издадената
фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна
основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите
по чл.119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и
начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.
(3) Корекциите по ал.2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало
данъчното събитие на доставката.
Означава ли, че трябва да фактурирам не сумата получена като аванс, а цялата сума, която трябва да получа след настъпване на данъчното събитие/настаняване на туристите/ и със 7 или 9% да е ДДС? Данъчното събитие е след 01,04,2011, а аванса е преди 01,04,2011 !!
Ако може да ме ориентира някой моля Ви колеги!
"§ 43. (1) Когато за доставка по настаняване, предоставяно от хотелиер, е получено
авансово плащане до31 март2011 г. включително, за която доставка данъчното събитие
възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 (както и по§ 30, ал.
2 и§ 32 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност) (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) чрез анулиране на издадената
фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна
основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите
по чл.119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и
начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.
(3) Корекциите по ал.2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало
данъчното събитие на доставката.
Означава ли, че трябва да фактурирам не сумата получена като аванс, а цялата сума, която трябва да получа след настъпване на данъчното събитие/настаняване на туристите/ и със 7 или 9% да е ДДС? Данъчното събитие е след 01,04,2011, а аванса е преди 01,04,2011 !!
Ако може да ме ориентира някой моля Ви колеги!
RE: ДДС хотелиери гост (гост) 26.03.2011 09:55
бут
реклама