ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ОТУ или мероприятие и ДДС
ОТУ или мероприятие и ДДС KAYLY 27.03.2011 21:46
здравейте,
касае се за организиране на мероприятие на клиент ДЗЛ от ЕС включващо хот.настаняване, ползване на зали, кафе-паузи, обяди, вечери, транспорт, екскурзоводски услуги и т.н. в този случай мястото на изпълнение БГ ли е или там където е установен получателя, за да се определи дали фактурата е с 20% ДДС или без?
Моля някой да сподели как би трябвало да изглеждат нещата, защото за бг фирма си е с 20% ДДС, но според промените от началото на тази година свързани с МИ би трябвало фактурата да е без ДДС, но в същото време настаняването, храненето и транспорта се определят от изключенията на чл.21 и вече се обърках.
касае се за организиране на мероприятие на клиент ДЗЛ от ЕС включващо хот.настаняване, ползване на зали, кафе-паузи, обяди, вечери, транспорт, екскурзоводски услуги и т.н. в този случай мястото на изпълнение БГ ли е или там където е установен получателя, за да се определи дали фактурата е с 20% ДДС или без?
Моля някой да сподели как би трябвало да изглеждат нещата, защото за бг фирма си е с 20% ДДС, но според промените от началото на тази година свързани с МИ би трябвало фактурата да е без ДДС, но в същото време настаняването, храненето и транспорта се определят от изключенията на чл.21 и вече се обърках.
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС гост (гост) 29.03.2011 09:07
А какво е организиране?И ако не е само организиране защо да не е ОТУ?И ако не е само организиране или ОТУ защо да е без ДДС?Не са ли всички изброени неща съпътстващи достъпа услуги?
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС ESIZA 29.03.2011 12:17
от 01.04.2011 г. - чл.21 ал.2- място на изпълнение там където е установен клиента, в случая ЕС.
издаваш фактура без ДДС, основание за неначисляване - чл.21, ал.2 от ЗДДС. След като клиента ти е ДЗЛ, то би следвало да има ДДС номер в своята страна и да се самообложи при получаване на услугата респ.фактурата. Фактурата, която издаваш се включва във VIES декларацията ти за периода в който е издадена.
издаваш фактура без ДДС, основание за неначисляване - чл.21, ал.2 от ЗДДС. След като клиента ти е ДЗЛ, то би следвало да има ДДС номер в своята страна и да се самообложи при получаване на услугата респ.фактурата. Фактурата, която издаваш се включва във VIES декларацията ти за периода в който е издадена.
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС ESIZA 29.03.2011 12:21
PS. фактурата я издаваш за цялата сума с текст примерно "организирано мероприятие, семинар, обучение..." или каквото друго е там.В случая данъчната ставка 9/20% няма значение, а ти имаш право на пълен данъчен кредит.
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС гост (гост) 29.03.2011 16:38
А защо специално от 01.04.2011?И ако KAYLY не съдейства на чуждестранното лице за организиране на семинар,а е организатор на този семинар, за участието в който и се плаща,пак ще е по л. 21(2),така ли?И ако частта за туристическите услуги все пак има отношение в случая-и това няма значение,така ли?
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС Мо19 (гост) 29.03.2011 17:16
Това си ми звучи като ОТУ и отделно към него се ползват транспортни услуги и нещо като семинар(отново отделна услуга), имайки предвид споменатото "зала, кафе пауза..." Те сякаш трябва да се обложат и фактурират отделно.
Имам едно такова питане, транспортират туриста от трета страна до България, транспортната услуга според чл. 21, ал. 2 и ал. 4 излиза, че транспортната фирма ще ни фактурира с 20% услугата по транспорт, но само по километрите в България, останалото с 0%??? Може и аз да не чета и тълкувам правилно.. Това идва от факта, че ние сме ДЗЛ и според ал. 2 мястото е в БГ, а според ал.4 "пропорционално на реализирания пробег", т.е. само тия в БГ с 20% :Х
А ние с нулева фактурираме после на чужденеца от третата страна щото е ДЗЛ в неговата си страна, а ако е физическо лице пак му фактурираме с 20% щото според чл.21, ал.1 мястото е в БГ? Моля някой по-запознат да коментира, че ми иде се гръмна вече, особенно в оставащите дни от приключването.....
Имам едно такова питане, транспортират туриста от трета страна до България, транспортната услуга според чл. 21, ал. 2 и ал. 4 излиза, че транспортната фирма ще ни фактурира с 20% услугата по транспорт, но само по километрите в България, останалото с 0%??? Може и аз да не чета и тълкувам правилно.. Това идва от факта, че ние сме ДЗЛ и според ал. 2 мястото е в БГ, а според ал.4 "пропорционално на реализирания пробег", т.е. само тия в БГ с 20% :Х
А ние с нулева фактурираме после на чужденеца от третата страна щото е ДЗЛ в неговата си страна, а ако е физическо лице пак му фактурираме с 20% щото според чл.21, ал.1 мястото е в БГ? Моля някой по-запознат да коментира, че ми иде се гръмна вече, особенно в оставащите дни от приключването.....
RE: ОТУ или мероприятие и ДДС Morphadron 01.04.2011 10:33
няма ли някой с такава практика? Ехоо колегите дайте съвет моля.
реклама