Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! Износ

 Износ Farfaleta Профил Изпрати email 13.11.2011 17:24

Здравейте, моля за помощ!
Тъй като не съм извършвала износ хич не ми е ясно.

По ЗДДС:
-фактура с 0 % ДДС основание: чл.28 ал.2 - износителя ще пътува, заедно със стоките.

-на място ще се извършат консултантски услуги как да се използва техниката- за тях чл.21 ал.5 т.2 ал.? за неначисляване на ДДС

Ще преведат авансово 50% преди доставки на стоките. За митнически цели е необходимо да има фактура с цялата стойност на износа. Вместо да издавам фактура само с 50 % авансово плащане, издавам фактура с цяла стойност на стоките, която се отразява в дневниците по ЗДДС. Така ли е?

Митници
интересуваме как става самият износ- митнически агент (или аз) попълва митническа декларация, която се подава по ел.път в сайта на Агенция Митници. Необходими документи:
-фактура с цяла стойност
-сертификат за произход на стоките
-опаковъчен лист-какво ли е?
-Заверка на удостоверение за износ в съответното министерство-какво ли е?
-товарителница
-Представителство пред митническата администрация за експедиция на стоките-митнически агенти

Командировъчни
-самолетните билети се поемат от получателя по износа,хотела също

В Заповедта за командировка ще напиша ,че само дневните пари са за сметка на БГ фирмата, а останалите разходи за сметка на Чуждестранната фирма. Ще запазят бордните карти. Имат ли право на дневни?

Друг вариант е да се платят от БГ фирма и да се префактурират на чуждестранните ,но тогава би следвало да е с ддс фактурата

 RE: Износ daykiri Профил 14.11.2011 12:33

По ЗДДС:
...
-на място ще се извършат консултантски услуги как да се използва техниката- за тях чл.21 ал.5 т.2 ал.? за неначисляване на ДДС

Да попитам- тая услуга на ДНЛ ли ще я предоставяте?

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 14.11.2011 16:56

пропуснала съм да пиша- данъчно задължено лице- юридическо лице

Отговор на daykiri(14.11.2011 12:33):
daykiri каза:
По ЗДДС:
...
-на място ще се извършат консултантски услуги как да се използва техниката- за тях чл.21 ал.5 т.2 ал.? за неначисляване на ДДС

Да попитам- тая услуга на ДНЛ ли ще я предоставяте?

 RE: Износ daykiri Профил 14.11.2011 16:58

Тогава ал.5 не е за вас.

Отговор на Farfaleta(14.11.2011 16:56):
Farfaleta каза:
пропуснала съм да пиша- данъчно задължено лице- юридическо лице


 RE: Износ стискозъбка Профил 14.11.2011 16:58

-Заверка на удостоверение за износ в съответното министерство-какво ли е?

Верно - какво ли е? това?

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 15.11.2011 15:31

Да, прав(а) си.

Тогава ще попадаме в чл.21 ал.2

Отговор на daykiri(14.11.2011 16:58):
daykiri каза:
Тогава ал.5 не е за вас.


 RE: Износ 2626 Профил 15.11.2011 15:41

Ако кажеш и за къде "ши съ изнасяш" може и нещо да ти отговори човек.

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 15.11.2011 15:42

Този текст го изкарах от един сайт.
Мисля ,че става въпрос за удостоверение за стоки с двойна употреба, които се издават от Министерство на икономиката
Отговор на стискозъбка(14.11.2011 16:58):
стискозъбка каза:
-Заверка на удостоверение за износ в съответното министерство-какво ли е?

Верно - какво ли е? това?

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 15.11.2011 15:44

Грузия


Отговор на 2626(15.11.2011 15:41):
2626 каза:
Ако кажеш и за къде "ши съ изнасяш" може и нещо да ти отговори човек.

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 24.11.2011 21:51

Да побутна темата и да допиша:
нали основанието за неначисляване на дДс във фактурата е чл.28 т.2.
За да усвоиме плащането издаване проформа фактура (INVOICE), които INVOICE е за 50% авансово плащане и още един INVOICE за другите 50% аванс. След като дойде единият превод ще издам оригинална фактура с цялата стойност за митнически цели.
INVOICE фактурите след като са две няма да може да се следва номерацията на българските фактури. Т.е. българската ще е номер 10, примерно, а пък INVOICE ФАКТУРИТЕ № 10 и 11.
Как да го направя така че да са с един номер БГ фактурата и английската? Освен да не се издава за останалите 50 %?


Отговор на Farfaleta(15.11.2011 15:44):
Farfaleta каза:
Грузия



 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 24.11.2011 22:57

И да добавя: За консултантските услуги на място - без ДДС фактура с основание чл.21 ал.2 нали така

Отговор на Farfaleta(24.11.2011 21:51):
Farfaleta каза:
Да побутна темата и да допиша:
нали основанието за неначисляване на дДс във фактурата е чл.28 т.2.
За да усвоиме плащането издаване проформа фактура (INVOICE), които INVOICE е за 50% авансово плащане и още един INVOICE за другите 50% аванс. След като дойде единият превод ще издам оригинална фактура с цялата стойност за митнически цели.
INVOICE фактурите след като са две няма да може да се следва номерацията на българските фактури. Т.е. българската ще е номер 10, примерно, а пък INVOICE ФАКТУ...

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 26.11.2011 15:05

Да побутна темата

 RE: Износ VATman Профил Изпрати email 27.11.2011 13:26

Ако разбирам издаваш ф-рата на бълг. език.( не че не можеш да я издадеш на чужд, спазвайки зддс) . В този случай инвойса е придружаващ докум., който не се подчинява на ЗДДС. Номерата може и да не съвпадат според мен.
За митническите формалности поне побутвам
 

 RE: Износ Farfaleta Профил Изпрати email 15.12.2011 21:00

За износа- плащаш 50 лв. на митнически агент и ти попълва митническата декларация и съдейства при карго износ.
Да попитам: Когато транспорта е за сметка на доставчика, но ще се плаща по инвойс от клиента, при издаване на фактурата чл.28 т.1 или чл.28 т.2 ЗДДС? В смисъл такъв, че фактурата за транспорта е между транспортната фирма и доставчика, но в крайна сметка ще се плати от клиента.
Как мислите: Транспорта да бъде включен към основната фактура за доставка или в отделна фактура?
Според мен е най-добре към основната фактура за доставка.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС