Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Авансови плащания

 Авансови плащания pap73 Профил 18.11.2011 15:05

Фирма "А" предлага услуги свързани със заминаването на студенти по програми за културен обмен.В същото време работи с фирма"В",която се явява в качеството си на агент набиращ кандидати за въпросните програми.Крайните клиенти физически лица плащат на агента "В" авансови вноски за участие в програмите,а агента от своя страна превежда тези суми по банковата сметка на фирма"А",която е регистрирана по ЗДДС.Въпросът ми е следния:Фирма "А" трябва ли да издаде фактура за получената сума от фирма "В" и трябва ли да начисли ДДС?В случай,че не трябва какво е основанието?Предварително благопдаря на всички отговорили!

 RE: Авансови плащания VATman Профил Изпрати email 18.11.2011 15:40

Чесно казано, ако бях потенциалем клиент нямаше да ме зарибите, щото не разбирам какво предлагате.
Фирма В от къде е
Физ. лица от къде са и с кого договарят
И кой реално е вашия клиент

 RE: Авансови плащания daykiri Профил 18.11.2011 15:44

Вашият случай не е ли по чл.127?

 RE: Авансови плащания neli7304 Профил Изпрати email 18.11.2011 15:51

Отговор на pap73(18.11.2011 15:05):
pap73 каза:
Фирма "А" предлага услуги свързани със заминаването на студенти по програми за културен обмен.В същото време работи с фирма"В",която се явява в качеството си на агент набиращ кандидати за въпросните програми.Крайните клиенти физически лица плащат на агента "В" авансови вноски за участие в програмите,а агента от своя страна превежда тези суми по банковата сметка на фирма"А",която е регистрирана по ЗДДС.Въпросът ми е следния:Фирма "А" трябва ли да издаде фактура за получената сума от фирма "В" и ...


Комисионен договор между А и В вероятно има.

ЗДДС и без това не прави разлика между пряк и косвен представител, та все тая от чие име действа В.

3 сделки.
 

 RE: Авансови плащания pap73 Профил 21.11.2011 14:00

От отговорите разбирам,че фирмата "А" явяваща се комитент при получаване на авансовите вноски за участие в студентските програми трябва да издаде фактура на фирма "В",която е комисионер.За дата на данъчното събитие датата на превода ли се счита?В случая заминаването на студентите за участие в програмите още не е налице.Заминаването става в следващата календарна година/летния период/ след получаване на визи от страна на участниците по програмите.Според ЗДДС данъчното събитие възниква на датата,когато услугата е извършена.Има се предвид и ,че услугата с програмите за културен обмен има образователна цел.И от всичко това въпросите,на които в момента не мога да си отговоря са:
1.В издадената от фирма"А" фактура към "В" за авансовите вноски за участието в програмите коя е датата на данъчното събитие?
2.Начислява ли се ДДС според Вас и на кое основание?
Моля за помоща Ви!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС