Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА

 НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 19:47

Здравейте, при годишното приключване разбрах, че съм пропуснала да осчетоводя една приходна фактура /от м.Април 2011г/ Някой може ли да ми каже какво трябва да направя ? Благодаря .

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА MarPan Профил Изпрати email 23.02.2012 19:48

На кое казвате приходна фактура? Фактура за продажба може би? А касв апарат имате ли?

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 19:49

На издадената от мен

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 19:50

Касов апарат-да имаме

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА MarPan Профил Изпрати email 23.02.2012 19:51

Тази фактура за продажба с плащане в брой ли е или по банка?

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 19:52

И сме регистрирани по ДДС

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 19:53

в брой

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА MarPan Профил Изпрати email 23.02.2012 19:55

След като е в брой тя е отчетена към оборота за м.април от касовия апарат. Сега в м.февруари със знак минус сторнираш сумата, която е на фактрата и отчиташ фактурата. Няма да има промяна в резултата на ДДС-то.

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kalina3 Профил 23.02.2012 20:09

Много благодаря за отговора, но нещо не мога рабера..месеците са в различни години.Тоест това не бих ли могла да го направя само ако съм в същата година

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА Сашко Профил 26.02.2012 17:44

Методът на MarPan, дори и да не е 100% издържан според закона е подходящ. Само че имайте предвид че това се прави за дневниците и начислението на ДДС. Осчетоводяването на прихода е редно да го направите към момента на издаването на фактурата.
 

 RE: НЕВЪВЕДЕНА ПРИХОДНА ФАКТУРА kik2005 Профил Изпрати email 01.03.2012 16:55

Лошо, че не е осчетоводена в Април, защото освен ДДС-то ти променя и фин.резултат, отчиташ по-малко приход и съответно по-малък Корп.данък.Или можеш да го отчетеш ако е голяма сумата като грешна в следващата година и да дадеш 411/122 и съответния корп.данък

Отговор на Сашко(26.02.2012 17:44):
Сашко каза:
Методът на MarPan, дори и да не е 100% издържан според закона е подходящ. Само че имайте предвид че това се прави за дневниците и начислението на ДДС. Осчетоводяването на прихода е редно да го направите към момента на издаването на фактурата.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС