ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Погасяване на допълнителни парични вноски чрез предоставяне на продукция ?
Погасяване на допълнителни парични вноски чрез предоставяне на продукция ? didolido 25.03.2012 14:25
Имам следния казус:
Дружеството е закупило през 01.2012 и 02.2012 - 50 броя агнета с фактури, които са посочени с СД по ДДС с право на днъчен кредит и 4 броя телета закупени от ФЛ с покупко-изплащателни сметки без ДДС и които не са посочени в СД по ДДС. През януари и февруари същите за заклани и е добита продукция 1000 кг трупно агнешко месо и 1000 кг. трупно телешко месо.
От същите са подадени през февруари с фактури с начислен ДДС 500 кг. агнешко и 500 кг. телешко месо на фирми и са включени в СД по ДДС.
За остатъка няма документи а и не мисля че може да се съхраняват на склад (все пак не знам колко им е трайността, предполагам малко), а и същите сигурно са продадени една част без фактури и друга са консумирани от съдружниците за лични цели.
Същите съдружници имат внесени допълнителни парични вноски и мисля да компенсирам тази продукция за сметк на техните парични вноски.
Единия вариант е да им издам фактура с ДДС от 01.03.2012 и да им продам продукцията, но как мога да се защитя като част от продукцията е добита през 01.2012 и как не се е развалила до сега. И със стойността на фактурата ще намаля разчета за паричните вноски:
01.2012
3111 /401 - закупени агнета
4531/401 - начислен ддс
3112/401 - закупени телета
612/3111 - заклани агнета
612/3112 - заклани телета
3031/612 - заприходено агнешко трупно месо
3032/612 - заприходено телешко трупно месо
494/3031-Продадено агнешко на съдружника
494/4532- Начислен ДДС
494/3032 - Продадено телешко на съдружника
494/4532 - Начислен ДДС
Това правилно ли е?
Но ме интересува не може ли това компенсиране да стане без продажба и без да се издава фактура, тоест със задна дата с някакъв протокол, с който да се посочи че дружеството връща част от внесените допълнителни вноски от съдружниците в натура, като им предоставя еди колко си продукция.
Предполагам че за агнетата ще трябва в такъв случай да се попълни някакъв протокол за корекция на ДДС, който е подаден с право на данъчен кредит, а за телетата няма да има нужда защото те са купени от ФЛ без ДДС. ?
Дружеството е закупило през 01.2012 и 02.2012 - 50 броя агнета с фактури, които са посочени с СД по ДДС с право на днъчен кредит и 4 броя телета закупени от ФЛ с покупко-изплащателни сметки без ДДС и които не са посочени в СД по ДДС. През януари и февруари същите за заклани и е добита продукция 1000 кг трупно агнешко месо и 1000 кг. трупно телешко месо.
От същите са подадени през февруари с фактури с начислен ДДС 500 кг. агнешко и 500 кг. телешко месо на фирми и са включени в СД по ДДС.
За остатъка няма документи а и не мисля че може да се съхраняват на склад (все пак не знам колко им е трайността, предполагам малко), а и същите сигурно са продадени една част без фактури и друга са консумирани от съдружниците за лични цели.
Същите съдружници имат внесени допълнителни парични вноски и мисля да компенсирам тази продукция за сметк на техните парични вноски.
Единия вариант е да им издам фактура с ДДС от 01.03.2012 и да им продам продукцията, но как мога да се защитя като част от продукцията е добита през 01.2012 и как не се е развалила до сега. И със стойността на фактурата ще намаля разчета за паричните вноски:
01.2012
3111 /401 - закупени агнета
4531/401 - начислен ддс
3112/401 - закупени телета
612/3111 - заклани агнета
612/3112 - заклани телета
3031/612 - заприходено агнешко трупно месо
3032/612 - заприходено телешко трупно месо
494/3031-Продадено агнешко на съдружника
494/4532- Начислен ДДС
494/3032 - Продадено телешко на съдружника
494/4532 - Начислен ДДС
Това правилно ли е?
Но ме интересува не може ли това компенсиране да стане без продажба и без да се издава фактура, тоест със задна дата с някакъв протокол, с който да се посочи че дружеството връща част от внесените допълнителни вноски от съдружниците в натура, като им предоставя еди колко си продукция.
Предполагам че за агнетата ще трябва в такъв случай да се попълни някакъв протокол за корекция на ДДС, който е подаден с право на данъчен кредит, а за телетата няма да има нужда защото те са купени от ФЛ без ДДС. ?
реклама