Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Дата на данъчно събитие

 Дата на данъчно събитие finestra Профил 11.09.2012 11:19

Имам едно въпросче: При получаване на плащане от фирма регистрирана по ДДС то тя може да издаде ф-ра до 5 дни от дата на получаване на плащането. Но чл. 25 ал. 7 казва, че дата на данъчното събитие е деня на плащането. Т.е. мога да си издам ф-ра на 04.09 за получено плащане например на 31.08, но тази ф-ра трябва да влезе в ДДС-то за м. 08 защото имам данъчно събитие в август, нали?

Когато имам две дати, които са дата на данъчно събитие- например 31.08 защото тогава съм получила парите и 02,09 - защото тогава е станало фактическото предаване на стоката как да процедирам? Коя от двете дати е по-правилно да посоча? Съветвам клиентите да пишат по-ранната за да нямат проблем. Може ли мнение по въпроса?

 RE: Дата на данъчно събитие Liglyo Профил 11.09.2012 11:22

чл.124(2) от ЗДДС?

 RE: Дата на данъчно събитие Маграт Профил 11.09.2012 11:23

Фактура, издадена през м.9, влиза в дневника за м.9.
Имаш две данъчни събития, които се документират отделно, освен ако не става дума за 100% аванс.

 RE: Дата на данъчно събитие finestra Профил 11.09.2012 11:28

Колега, благодаря че отделяш от времето си и ме насочваш към този член, ама аз прочетох малко по-надолу чл. 124 ал. 3. Май трябва да се отразят в по-ранния месец?!?

(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Независимо от ал. 2, издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка, включително за получено плащане, се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем съгласно чл. 51
Отговор на Liglyo(11.09.2012 11:22):
Liglyo каза:
чл.124(2) от ЗДДС?

 RE: Дата на данъчно събитие finestra Профил 11.09.2012 11:29

Моя въпросе е точно това- две дати на данъчно събитие. Много ми се иска да е по-късната. Ако обаче ми дойдат на ревизия и попитат защо не е по-ранната как да се аргументирам?

Отговор на Маграт(11.09.2012 11:23):
Маграт каза:
Фактура, издадена през м.9, влиза в дневника за м.9.
Имаш две данъчни събития, които се документират отделно, освен ако не става дума за 100% аванс.

 RE: Дата на данъчно събитие Liglyo Профил 11.09.2012 11:39

Колега, благодаря че отделяш от времето си и ме насочваш към този член, ама аз прочетох малко по-надолу чл. 124 ал. 3. Май трябва да се отразят в по-ранния месец?!?

И ал.3 Ви наведе на тази мисъл?

 RE: Дата на данъчно събитие Сашко Профил 12.09.2012 14:17

Фактурата се включва в дневника за месеца през който е издадена. Никакъв проблем не е ДС да е 31.08, фактурата да е на 04.09 и да се включи в Септември.
Така описана ситуацията - 31.08 - плащане, 02.09 - предадена стоката няма две данъчни събития (авансовото плащане не е ДС), но наистина при плащането възниква изискуемост на данъка и задължение за фактура. След като сделката е в рамките на следващите 5 дни, може да се издаде направо окончателна фактура, но до 05.09 вкл.

Всичко това важи за доставка в България. ВОП и ВОД са по други правила.
 

 RE: Дата на данъчно събитие elisaveta_p Профил Изпрати email 12.09.2012 18:21

Отговор на Сашко(12.09.2012 14:17):
Сашко каза:
Всичко това важи за доставка в България. ВОП и ВОД са по други правила


И за доставка в европейския съюз важи - при тристранните опреации. Стига към датата на получаване на аванса да си наясно, че ще имаш тристранна операция.
При вече получен аванс от Гърция, тръпна в очакване да разбера как точно ще се документира транспорт Румъния - Гърция. Обещанието е за 2 ЧМР-та. Ама знае ли човек до края на месеца какво може да стане.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС