ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС-митническа декл.
ДДС-митническа декл. NIKOLOVAGALINKA 07.12.2012 10:14
Работим на ишлеме за ЕО.Доставен ни е материал от Турция за поръчка от страна в ЕС.Плащаме ние ДДС -митн. декл.В дневник покупки къде се разнася за да ни бъде въстановено ДДС.?
Какви счетоводни операции да да пусна?.За първи път ми е. Помогнете ми с опита си.
Какви счетоводни операции да да пусна?.За първи път ми е. Помогнете ми с опита си.
RE: ДДС-митническа декл. ivanini 07.12.2012 10:18
Реално погледнато ползваш ДДС като ДК чрез включването на МД в дневника за покупките.Направи ми впечатление обаче това, че работите на ишлеме.Това дефакто е договор за изработка, който както виждам е сключен с контрагент от ЕО.В този случай обаче има два варианта - ако материала е за сметка на вълзложителя, и втория - ако материала е за сметка на изпълнителя.В първия случай имаме доставка на услуга, във втория - доставка на стока.
RE: ДДС-митническа декл. NIKOLOVAGALINKA 07.12.2012 10:21
Материала е за сметка на възложителя.Благодаря ,ви за вниманието.
Отговор на NIKOLOVAGALINKA(07.12.2012 10:14):
RE: ДДС-митническа декл. ivanini 07.12.2012 10:23
Ясно, но дори и така да е, вие сте вносителя и вие сте платили начисления ДДС при внос, поради което има всички законови предпоставки да ползвате ДК
RE: ДДС-митническа декл. NIKOLOVAGALINKA 07.12.2012 10:28
Да платихме .Те не освобождават докато не се плати.На МД пише и договора с европейската фирма.Следователно няма да осчетоводя ДО в/у която е начислено ДДС.
RE: ДДС-митническа декл. ivanini 07.12.2012 10:34
Кой е вписан като вносител в МД?
Отговор на NIKOLOVAGALINKA(07.12.2012 10:28):
NIKOLOVAGALINKA каза:
Да платихме .Те не освобождават докато не се плати.На МД пише и договора с европейската фирма.Следователно няма да осчетоводя ДО в/у която е начислено ДДС.
Отговор на NIKOLOVAGALINKA(07.12.2012 10:28):
NIKOLOVAGALINKA каза:
Да платихме .Те не освобождават докато не се плати.На МД пише и договора с европейската фирма.Следователно няма да осчетоводя ДО в/у която е начислено ДДС.
RE: ДДС-митническа декл. NIKOLOVAGALINKA 07.12.2012 10:40
ИЗПРАЩАЧ-ТУРСКА ФИРМА
ПОЛУЧАТЕЛ -НИЕ
ДЕКЛАРАТОР/ПРЕДСТ.-ЕВРОПЕЙСКА ФИРМА Отговор на ivanini(07.12.2012 10:34):
ПОЛУЧАТЕЛ -НИЕ
ДЕКЛАРАТОР/ПРЕДСТ.-ЕВРОПЕЙСКА ФИРМА Отговор на ivanini(07.12.2012 10:34):
RE: ДДС-митническа декл. NIKOLOVAGALINKA 07.12.2012 10:41
ПЛАЩАНЕТО НА МАТЕРИАЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ФИРМА.
Отговор на NIKOLOVAGALINKA(07.12.2012 10:40):
RE: ДДС-митническа декл. ivanini 07.12.2012 10:53
В заключение обръщаме внимание на цитираното писмо на изпълнителния директор на НАП с изх.№91-00-152/06.04.2009г., в което изрично е записано, че ”правото за приспадане/възстановяване на данъчен кредит на платения данък по вноса във връзка със стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС, може да се упражни или от собственика на стоките, след регистрацията по ЗДДС, или от лицето, извършващо услугите по работа върху тях /”ишлеме”/ до регистрацията по ЗДДС на собственика.” Необходимо е да се има предвид, че независимо от кого ще се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит, условията предвидени в разпоредбите на чл.68 - 72 от ЗДДС следва да бъдат изпълнени за това лице. / НАП въпроси и отговори
Това е от системата въпроси-отговори на НАП.
Това е от системата въпроси-отговори на НАП.
реклама