ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
ДДС-Приспадане
ДДС-Приспадане Accountant85 10.01.2014 22:55
Здравейте! Имам следния въпрос:
Два месеца съм на възстановяване, третият месец излизам на внасяне, от което приспадам част от ДДС-то за внасяне от първия месец. Тоест, остават за приспадане: неприспадната част от първия месец на възстановяване, и данъка за възстановяване за втория месец.
Четвъртият месец излизам на внасяне, което може да ми покрие ДДС-то за възстановяване, останало от двата месеца. Обаче, след като аз вече не мога да си приспадна остатъка от ДДС-то за първия месец /периодът е 2 месеца след възникване на ДДС за възстановяване/, не мога да приспадам и за втория месец, защото приспадането се ивършва последователно.
Следва ли през третия месец да си посоча в кл.80 неприспаднатия остатък от данъка и да ми го възстановят в 30 дневен срок, а данъка за възстановянане от втория месец да си го приспадна през четвъртия и да си довнеса остатъка от четвъртия месец?
В случай, че в третия месец е пропуснато да се посочи "ДДС подлежащ на възстановяване в 30 дневен срок", а само е било направено частичното приспадане до размера на данъка за внасяне...каква е процедурата, така че да не си губим правото на по-нататъшно приспадане?
Два месеца съм на възстановяване, третият месец излизам на внасяне, от което приспадам част от ДДС-то за внасяне от първия месец. Тоест, остават за приспадане: неприспадната част от първия месец на възстановяване, и данъка за възстановяване за втория месец.
Четвъртият месец излизам на внасяне, което може да ми покрие ДДС-то за възстановяване, останало от двата месеца. Обаче, след като аз вече не мога да си приспадна остатъка от ДДС-то за първия месец /периодът е 2 месеца след възникване на ДДС за възстановяване/, не мога да приспадам и за втория месец, защото приспадането се ивършва последователно.
Следва ли през третия месец да си посоча в кл.80 неприспаднатия остатък от данъка и да ми го възстановят в 30 дневен срок, а данъка за възстановянане от втория месец да си го приспадна през четвъртия и да си довнеса остатъка от четвъртия месец?
В случай, че в третия месец е пропуснато да се посочи "ДДС подлежащ на възстановяване в 30 дневен срок", а само е било направено частичното приспадане до размера на данъка за внасяне...каква е процедурата, така че да не си губим правото на по-нататъшно приспадане?
RE: ДДС-Приспадане тониК 10.01.2014 23:13
Не става.Няма четвърти месец: ( Процедурата е приключила и неприспаднатата част от първия месец и цялата част от втория се вписва в кл.80.После имаме нов /четвъртия/ месец, който се внася в случая.Четете чл.92, ама....бавно: )Ако нещо е пропуснато - чл.129 от ДОПК...
Не видя за кой период иде реч, така че съобрази и новата т.1 в сила от 01.01.2014г...
Не видя за кой период иде реч, така че съобрази и новата т.1 в сила от 01.01.2014г...
реклама