ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Протокол ВОП и Интрастат - за сверка
Протокол ВОП и Интрастат - за сверка sss197 (гост) 12.06.2007 16:34
Т.к. бързам , за ДДС-то Ви моля да изразите становище.
ВОП - Инвойс с дата 30.05.07, условия на доставка - DDP София. Дата на получаване - 02.06.07.
Тази доставка не съм я вкл в Интрастата за м.05 / не ми беше казано , че е пристигнала стока и нямах Инвойс до 10-ти/. Днес получих Инвойса. Въпросите ми са:
1. Нали мога да издам протока с дата 01.06.2007 / в 5-дневен срок съм от датата на изискуемостта на данъка/
2. Трябвало ли е да вкл. този ВОП в Интрастат за м.05? Ако Да - Коригираща за всички ВОП ли да подам или само за този?
ВОП - Инвойс с дата 30.05.07, условия на доставка - DDP София. Дата на получаване - 02.06.07.
Тази доставка не съм я вкл в Интрастата за м.05 / не ми беше казано , че е пристигнала стока и нямах Инвойс до 10-ти/. Днес получих Инвойса. Въпросите ми са:
1. Нали мога да издам протока с дата 01.06.2007 / в 5-дневен срок съм от датата на изискуемостта на данъка/
2. Трябвало ли е да вкл. този ВОП в Интрастат за м.05? Ако Да - Коригираща за всички ВОП ли да подам или само за този?
RE: Протокол ВОП и Интрастат - за сверка Ицо 12.06.2007 17:22
Ами аз лично така правя - издавам протокола следващият месец и съответно го включвам в Интрастата за следващият период. Да не говорим, че можеш да си получиш инвойса и по-късно (аз например чакам една ф-ра вече 2-ри месец и не съм издал протокол, щото си нямам идея каква точно е цаната на стоката, за да попълня протокола).
Иначе ако имаш желанието за предният период да я включиш, може и с коригираща, като май екселският файл на дъначните, като дадеш коригираща и ти отделя новите от старите записи, така че реално подаваш само добавените.
И ако още се шашкаш още, ще ти кажа само, че данъчните нямат изградена връзка между Интрастат регистрите и ДДС-то (все пак едното е за VIES-а, а другото за статистиката) - чаткаш на къде бия ;-)
Иначе ако имаш желанието за предният период да я включиш, може и с коригираща, като май екселският файл на дъначните, като дадеш коригираща и ти отделя новите от старите записи, така че реално подаваш само добавените.
И ако още се шашкаш още, ще ти кажа само, че данъчните нямат изградена връзка между Интрастат регистрите и ДДС-то (все пак едното е за VIES-а, а другото за статистиката) - чаткаш на къде бия ;-)
RE: Протокол ВОП и Интрастат - за сверка nn (гост) 12.06.2007 17:26
Ицо, ако не получиш изобщо фактурата, какво ще направиш ?
RE: Протокол ВОП и Интрастат - за сверка Ицо 13.06.2007 12:43
ами ако не получа фактурата има два варианта:
1) ако не сме им платили още - няма да им платиме :) от там минаваме в принципните постановки на ЗДДС, а именно за възмездност на доставките :)
2) ако сме им платили авансово по накаква оферта или проформа има три варианта
2-1) ако работиме инцидентно с доставчика и не може да му влияеме, да си начислиме ДДС-то на база на платената сума и да го отразиме само в Дн. на продажбите (пълна глупост, ама някой данъчен може и това да измисли ;-) ), т.е. да духаме супата;
2-2) отново ако нямаме влияние върху доставчика, просто да забравме, че има такава доставка - отчитам аванса като някакъв извънреден разход, а после продажбата на стоките като продажба на някакви безплатни мостри, т.е. по отношение на ВОП поради липса на докуманти, изибщо не отчитам тази доставка;
2-3) ако редовно работиме с доставчика, искаме до дупка доставчика да си анулира неполучената от нас фактура и да ни издаде нова;
като цяло никак не изглежда чисто работата, но за по-чист начин не с сещам...
п.п. от тези няколко месеца вътрешнообшностни доставки, много яко ми паднаха в очите великите европейци - толкова тъпи хора, толкова ниска култура, толкова ниска работна дисциплина - да им се чуди човек как са станали толкова развити! а как водят отчетност при това положение - акъла ми не го побира!
1) ако не сме им платили още - няма да им платиме :) от там минаваме в принципните постановки на ЗДДС, а именно за възмездност на доставките :)
2) ако сме им платили авансово по накаква оферта или проформа има три варианта
2-1) ако работиме инцидентно с доставчика и не може да му влияеме, да си начислиме ДДС-то на база на платената сума и да го отразиме само в Дн. на продажбите (пълна глупост, ама някой данъчен може и това да измисли ;-) ), т.е. да духаме супата;
2-2) отново ако нямаме влияние върху доставчика, просто да забравме, че има такава доставка - отчитам аванса като някакъв извънреден разход, а после продажбата на стоките като продажба на някакви безплатни мостри, т.е. по отношение на ВОП поради липса на докуманти, изибщо не отчитам тази доставка;
2-3) ако редовно работиме с доставчика, искаме до дупка доставчика да си анулира неполучената от нас фактура и да ни издаде нова;
като цяло никак не изглежда чисто работата, но за по-чист начин не с сещам...
п.п. от тези няколко месеца вътрешнообшностни доставки, много яко ми паднаха в очите великите европейци - толкова тъпи хора, толкова ниска култура, толкова ниска работна дисциплина - да им се чуди човек как са станали толкова развити! а как водят отчетност при това положение - акъла ми не го побира!
RE: Протокол ВОП и Интрастат - за сверка Вили (гост) 13.06.2007 15:07
Ицо зачетох се в твоя отговор и ми стана интересно какво ще направиш като получиш дългочаканата ф-ра от 2 месеца от теб за която още не си издал протокол и тази ф-ра е с дата от преди два месеца
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка