Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ЧЛ.126

 ЧЛ.126 ЛИЛИ (гост) 06.07.2007 10:00

ИМАМ 2 ФАКТУРИ - ПРОДАЖБИ ОТ М.05.2007г.- В БРОЙ ,КОИТО НЕ СА СКЪСАНИ ОТ КОЧАНА И НЕ СА МИ ПРЕДАДЕНИ .НЕ СЪМ ГИ ВКЛЮЧИЛА В ДНЕВНИК-ПРОДАЖБИ , НО СТОЙНОСТТА ИМ Е ВКЛЮЧЕНА В ОТЧЕТ-ПРОДАЖБИ /ЗАВИШЕН С ТАХНАТА СТОЙНОСТ/.СЕГА АКО ГИ ВКЛЮЧА В ДНЕВНИКА В М.06.2007г.ТРЯБВА ДА НАМАЛЯ ОТЧЕТ-ПРОДАЖБИ /СТОРНО/ ЗА М. 05.ЗА ДА БЪДЕ КОРЕКТНО.ВЪПРОСА МИ Е -ТРЯБВА ЛИ ДА ПУСНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ ЗАЕДНО СЪС СПР.-ДЕКЛ. КАТО НА ПРАКТИКА ДДС ЗА ВНАСЯНЕ Е ПРАВИЛНО НАЧИСЛЕНО И ВНЕСЕНО ?АКО ПУСНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ ЩЕ ИСКАТ ЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРКА /РЕВИЗИЯ/?
 

 RE: ЧЛ.126 Сашко (гост) 07.07.2007 16:58

Миналата година редовно ми се случваше да не ми предадат фактура, но ДДС-то и да е включено в отчета. Тогава пишех фактурата за следващия месец и я анулирах в същото време за да не начисля излишно ДДС-то. И тогава подавах уведомление за това.

Сега разликата според мен е само във вида на документа. Вече няма анулирани фактури, трябва да попълниш протокол за корекцията и да анулираш с него стойността на фактурата.
Досега не съм имал случай на ревизия по тази причина, но сумите бяха дребни.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС