Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ

 ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ГОШО (гост) 02.11.2007 15:32

ВЪВ ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЕДЕН РЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА ВОД КЪМ ДАДЕН КЛИЕНТ.
ПРЕЗ АПРИЛ ИМАМ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - ИЗДАЛ СЪМ ФАКТУРА
ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ИМАМ ВТОРО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - ИЗДАЛ СЪМ ФАКТУРА
ПРЕЗ ОСТОМВРИ МИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СДЕЛКАТА И ДАНЪКЪТ СТАВА ИЗИСКУЕМ . ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧА В ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИ ДВЕТЕ ФАКТУРИ СВЪРЗАНИ С АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ. НО ВЪВ ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯТА В КОЛОНА № 6 ИЗЛИЗА ЧЕ ДАНЪКЪТ СТАВА ИЗИСКУЕМ ЗА АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦА НА ИЗДАВАНЕТО ИМ Т. Е. АПРИЛ И СЕПТЕМВРИ. И ВСЯКА ФАКТУРА СИ ИЗЛИЗА НА ОТДЕЛЕН РЕД .
КАК ДА ГИ ВЪВЕДА - НЕЗНАЯ.
ДАЙТЕ МИ СЪВЕТ МОЛЯ

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Злобина (гост) 02.11.2007 15:38

Гоше!За аванс при ВОД не се издава фактура!!!

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ели Профил 02.11.2007 15:56

не знам с какъв програмен продукт работиш, но в колона 6 не трябва да попълваш нищо - там се попълва ако данъка става изискуем в различен период от този на декларацията

явно програмата ти не е съобразена с това

опитай ръчно да го оправиш

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Коломбо Профил 02.11.2007 17:44

ЗДДС чл.113 (5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Злобина (гост) 02.11.2007 17:54

Аванси при вътрешнообщностни доставки

Иван Дочев, д.е.с.

В бр. 13 от 2007 г. на в. "Кеш" Иван Дочев, д.е.с., разглежда случая: Ние сме фирма, извършваща вътреобщностни доставки (ВОД) на фирми, регистрирани по ДДС в други страни -членки на ЕС. Тези фирми ни превеждат суми авансово за последващи доставки, като впоследствие уточняват стоките, които искат да им бъдат изпратени. Невинаги успяваме в месеца на превода на аванса да извършим вътрешнообщностната доставка. Трябва ли за аванса да издаваме фактура и ако трябва - да включваме ли фактурата в дневника на продажбите и във VIES декларацията? И когато издаваме фактура за аванс, а фактическата ВОД се извършва в следващи месеци, кога става данъкът изискуем? А ако е за повече от една доставка, как да процедираме?

1. При получаване на аванси от клиенти по вътреобщностни доставки не е задължително издаването на фактура, защото ДДС става изискуем след възникване на данъчното събитие. А данъчното събитие при тези доставки възниква (в общия случай) на датата на прехвърлянето на собствеността (чл. 51 от Закона за ДДС).

2. Във VIES декларацията се включва фактурата за вътреобщностната доставка (чл. 125, ал. 2 от ЗДДС).

3. Когато е издадена фактура за получен аванс, а вътреобщностната доставка е извършена в следващи месеци, данъкът става изискуем също след настъпване на данъчното събитие.

4. Именно заради затрудненията, които биха настъпили при общ аванс за няколко доставки, препоръчваме ви да не издавате фактура към датата на получаване на аванса при вътреобщностните доставки.

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Коломбо Профил 02.11.2007 18:15

Злобина (гост),
не искам да влизам в безкрайни спорове, но в т.1 на цитирания от теб текст се казва "не е задължително издаването на фактура"
в т.3 се казва "Когато е издадена фактура за получен аванс"
в т.4 се казва "препоръчваме ви да не издавате фактура "

вече цитирах чл. 113 ал.5, който е доста категоричен, и на фона на всичко това, написаното от теб

Гоше!За аванс при ВОД не се издава фактура!!!

накак си не върви ...

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Злобина (гост) 02.11.2007 18:18

И на мен не ми се спори,затова копнах текста,който както го разбира и както иска.Аз лично фактури не издавам!И нямам проблеми!Вие си издавайте!

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ Коломбо Профил 02.11.2007 18:24

Сега съм съгласен: аз не издавам, по тази причина, пък вие ако искате-издавайте.Така е коректно!
 

 RE: ВИЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ГОШО (гост) 06.11.2007 15:11

БЛАГОДАРЯ ВИ КОЛЕГИ ЗА ОТГОВОРИТЕ.
НО АЗ СЪМ ИЗДАЛ ФАКТУРИ ЗА АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ И МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ГИ ВКЛЮЧВАМ ВЪВ ДНЕВНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ И VIES ДЕКЛАРАЦИЯТА. РАЗБРАХ ВЕЧЕ ЧЕ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ФАКТУРИ ЗА АВАНСОВ ПРЕВОД ПРИ ВОД УБЕДИХ СЕ. НЕ СЪМ ОЩЕТИЛ ДЪРЖАВАТА С НЕВНАСЯНЕ НА ДДС ТЪЙ КАТО ДДС ПРИ ВОП Е 0% ПРОСТО СЪМ ИЗДАЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФАКТУРА - ДАЛИ ЩЕ БЪДА САНКЦИОНИРАН.....
МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ СТОРЕНОТО СТОРЕНО
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС