ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
BOП
BOП VG (гост) 11.11.2007 07:42
Здравейте!
Моя въпрос е следния:
Аз съм БЪЛГАСКА фирма и купувам стока от България за износ към фирма в друга държава членка на ЕО. Какви са стъпките за да е с нулева ставка ДДС? И в сила ли е "тристранна сделка" или не?
Трябва ли аз да издавам нулевата фактура или тя трябва да се издаде от фирмата от която аз купувам директно към получателя извън територията на България?
т.е. може ли аз да се явявам нещо като посредник в тристранната операция, когато купувам от фирма която се намира на територията на България?
Благодаря на всички предварително.
Моя въпрос е следния:
Аз съм БЪЛГАСКА фирма и купувам стока от България за износ към фирма в друга държава членка на ЕО. Какви са стъпките за да е с нулева ставка ДДС? И в сила ли е "тристранна сделка" или не?
Трябва ли аз да издавам нулевата фактура или тя трябва да се издаде от фирмата от която аз купувам директно към получателя извън територията на България?
т.е. може ли аз да се явявам нещо като посредник в тристранната операция, когато купувам от фирма която се намира на територията на България?
Благодаря на всички предварително.
RE: BOП рони (гост) 11.11.2007 09:49
Това не е ВОП ,а ВОД - Вие купувате стока на тер.на Б-я по всички правила с ф-ра и т.н. След това правите продажба в случая ВОД , която е с данъчна ставка 0. Като основание за това посочвате
чл.53 ал.1 от ЗДДС.
Ако сте посредник трябва да имате договор с клиента за това и да извършите доставката от негово име и за негова сметка, а за вас остава уговорената комисионна . В този случай, можете да свържете Доставчика на стоката пряко с вашия Клиент, а Вие да фактурирате на клиента си услуга отново с нулева ставка ДДС на основание чл.24 ал.2 за комисионната.
Във фактурите насочени към клиента от ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочво неговия ДДС №
КАТЕГОРИЧНО не е тристранна операция
чл.53 ал.1 от ЗДДС.
Ако сте посредник трябва да имате договор с клиента за това и да извършите доставката от негово име и за негова сметка, а за вас остава уговорената комисионна . В този случай, можете да свържете Доставчика на стоката пряко с вашия Клиент, а Вие да фактурирате на клиента си услуга отново с нулева ставка ДДС на основание чл.24 ал.2 за комисионната.
Във фактурите насочени към клиента от ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се посочво неговия ДДС №
КАТЕГОРИЧНО не е тристранна операция
RE: BOП рони (гост) 11.11.2007 09:54
ИЗДАВА СЕ И VIES ДЕКЛАРАЦИЯ
RE: BOП VG (гост) 11.11.2007 09:55
Мерси
а в 1-вия случай кои връща начисленото ДДС?
а в 1-вия случай кои връща начисленото ДДС?
RE: BOП VG (гост) 11.11.2007 09:56
и в какъв срок?
RE: BOП рони (гост) 11.11.2007 10:03
При покупката на стоката на тер.на Б-я вие включвате фактурата в дневника за покупки и си ползвате данъчен кредит. А за ВОД ДДС-то се плаща от клиента в неговата държава затова се
посочва неговия ДДС № и VIES декларацията служи точно за това за да му го търсят този данък
Не разбирам за какво връщане говорите
посочва неговия ДДС № и VIES декларацията служи точно за това за да му го търсят този данък
Не разбирам за какво връщане говорите
RE: BOП VG (гост) 11.11.2007 10:12
извинявам се за нелогичния въпрос!
но сега ще почвам да се занимавам и всичко ми e като "тъмна Индия"
имам skype: vgandev ако не Ви затруднява нека да Ви обясня on-line
но сега ще почвам да се занимавам и всичко ми e като "тъмна Индия"
имам skype: vgandev ако не Ви затруднява нека да Ви обясня on-line
RE: BOП рони (гост) 11.11.2007 11:09
Въпроса не е съвсем нелогичен, защото ако излезе сума за възстановяване в Месечната справка декларация , тя се приспада три месеца от сумите за внасяне и ако остане и след това може да се върне, след ревизия от страна на НАП.
RE: BOП ели 11.11.2007 11:09
Рони, ако позволиш само една вметка - чл.24 ал.2 не става за посредничество на стоки и не се прилага нулева ставка
с другото съм съгласна:)
с другото съм съгласна:)
RE: BOП Рони (гост) 11.11.2007 11:27
Ели, става въпрос за посредническа услуга - прочети още веднъж отговора ми
имала съм много такива случаи - доставям стоки като посредник и си получавам моето за
услугата - с инвойс към клиента и основание по чл.24 ал.2 с неговия ДДС №
имала съм много такива случаи - доставям стоки като посредник и си получавам моето за
услугата - с инвойс към клиента и основание по чл.24 ал.2 с неговия ДДС №
RE: BOП ели 11.11.2007 11:36
Рони, това ще стане след като променят закона - залегнало е в поправките
чл.24 е за посредническа услуга при услуги
сбъркан ни е закона ...
чл.24 е за посредническа услуга при услуги
сбъркан ни е закона ...
RE: BOП рони (гост) 11.11.2007 12:04
Ели, ВОД на стоките уреждам с Инвойс по чл.53 ал.1, но услугата Менижмънт, проучване на пазара и свързаните с това разходи и т.н. подробности , с инвойс за услуга по чл.24 ал.2, без
въобще да го обвързвам с конкретната продажба на стоката, тъй като всяка стока се фактурира отделно, а услугата веднъж месечно.През 2006 год това не беше позволено, облагаше се с ДДС, но през 2007 г.с чл24 може. Имам договор с клиента за това
въобще да го обвързвам с конкретната продажба на стоката, тъй като всяка стока се фактурира отделно, а услугата веднъж месечно.През 2006 год това не беше позволено, облагаше се с ДДС, но през 2007 г.с чл24 може. Имам договор с клиента за това
RE: BOП прост (гост) 11.11.2007 12:27
а на мен лично ми намирисва на проблем, особено ако договорът е за посредничество
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка