ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
внос?
внос? rossi58 14.12.2007 13:55
Моля за коментар - за помощ явно е късно.Случаят е следният.Италианска фирма - наш партньор - регистрирана по ДДС в Италия внася стоки от Китай и ни ги продава.Стоките пристигат направо при нас - ние плащаме ДДС на наша митница,за да ги получим.Осчетоводяваме митническата декларация като внос и искаме възстановяване на ДДС-то,платено от нас.Отказват ни .Имат ли основавание и ако някой е имал подобен случай,моля да сподели как се процедира.
Благодаря предварително.
Благодаря предварително.
RE: внос? прост (гост) 14.12.2007 14:02
аз както винаги неразбрал какъв точно е случая.....
може ли отначало? и изпълнени ли са условията на чл. 71?
може ли отначало? и изпълнени ли са условията на чл. 71?
RE: внос? rossi58 14.12.2007 14:12
И аз не бих го разбарала,като го прочета
Ето пак:Италианска фирма купува вълна от Китай и я префактурира на нас - ние я получаваме на митницата - нашата -директно (без да ходи до Италия,естествено),плащаме си ДДС-то по нея и не ни го възстановяват.,т.е.чл.71,т.3 във връзка с чл.16,ал.3(може би)
Ето пак:Италианска фирма купува вълна от Китай и я префактурира на нас - ние я получаваме на митницата - нашата -директно (без да ходи до Италия,естествено),плащаме си ДДС-то по нея и не ни го възстановяват.,т.е.чл.71,т.3 във връзка с чл.16,ал.3(може би)
RE: внос? 456 (гост) 14.12.2007 14:12
От кой искате възстановяване и по какъв начин и на какво основание ви отказват
RE: внос? rossi58 14.12.2007 14:22
Опитвам се да бъда кратка и май не казвам нищо.
Значи:
Наш партньор -итал.фирма купува вълна от Китай,която продава на нас.Всички сме регистрирани по ДДС.Вълната от Китай пристига директно при нас и ние плащаме ДДС на нашата митница,за да си получим вълната.Искаме възстановяване на данъка от нашето НАП,ама - не.Още не знам основанието.Питам се дали ние не грешим?Имаме фактура за стоката от италианска фирам,т.е. в общността,и митническа декларация,по която ние сме получател,а китайската фирма вносител - по голяма попара не знам.
Значи:
Наш партньор -итал.фирма купува вълна от Китай,която продава на нас.Всички сме регистрирани по ДДС.Вълната от Китай пристига директно при нас и ние плащаме ДДС на нашата митница,за да си получим вълната.Искаме възстановяване на данъка от нашето НАП,ама - не.Още не знам основанието.Питам се дали ние не грешим?Имаме фактура за стоката от италианска фирам,т.е. в общността,и митническа декларация,по която ние сме получател,а китайската фирма вносител - по голяма попара не знам.
RE: внос? 456 (гост) 14.12.2007 14:40
Митническата декларация за кой месец ви е.
RE: внос? rossi58 14.12.2007 14:49
Става въпрос за м.10 - всички документи са от октомври,без китайската фактура,разбира се.
RE: внос? rossi58 14.12.2007 14:51
И става въпрос за дан.период - октомври - няма проблем с датите.Проблемът като че ли е,че нашата фактура за вълната е от итал.фирма,т.е. за една и съща стока имаме фактура от общността и митн.декларация за внос.
RE: внос? 456 (гост) 14.12.2007 14:52
Чл. 72. (1) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите три данъчни периода.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Чл. 71. Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:
3. притежава митническа декларация, в която лицето е посочено като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 - в случаите на внос по чл. 16;
(2) Правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Чл. 71. Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:
3. притежава митническа декларация, в която лицето е посочено като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 - в случаите на внос по чл. 16;
RE: внос? rossi58 14.12.2007 15:18
Става отегчително,но в митническата декларация вносител е Китайска фирма,от която ние нямаме документ/фактура/ за покупка.Достатъчна ли е митническата декларация - при осчетоводяването й като доставчик посочвам итал.фактура,защото нямам китайска за тази стока.
RE: внос? прост (гост) 14.12.2007 15:39
условието в чл. 71 е вие да фигурирате като вносител. ще повторя въпроса на 456 - на какво основание ви отказват?
RE: внос? rossi58 14.12.2007 15:57
Като получим официален отговор,ще ви кажа.За сега отговориха устно,но като не "реагираме",може да премислят.
реклама
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка
RE: Ранно пенсиониране и вдовишка надбавка