Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ДДС - посредник

 ДДС - посредник нели (гост) 04.03.2008 18:12

Българска фирма регистрирана по ЗДДС (фирма А) купува стока от фирма Б- извън общността и я продава на фирма С - регистирано по ДДС от ЕС . Стоката се транспортира директно от Б на С. В предходен месец Фирма А е получила аванс от С и същевременно е превела аванс на Б. До момента българската фирма не е издавала и получавала фактури за тази сделка. Сега, при осъществяването и как ще се тълкува от гледна точка на ЗДДС. Тъй като първоначалните преговори бяха стокага да пристигне в България и от тук да се транспортира до клиента от гледна точка на ЗДДС това щеше да бъде внос с последваща ВОД. А сега? Моля ви да ми помогнете.

 RE: ДДС - посредник ели Профил 04.03.2008 23:09

кой извършва вноса в другата държава от ЕС ? начислен ли е данък от митницата и кой го плаща ?

 RE: ДДС - посредник нели (гост) 05.03.2008 07:26

здравей ели. Тъй като аз вчера научих за промяната в транспорта предполагам, че без моята фактура (която трябва да издам днес) не могат да оформят документите по пратката, която представлява стандартен софтуер и диска заедно с указанията се изпращат по DHL. От мен искат да пусна фактура и тук аз се затруднявам. Получила съм авансови плащания, превеждала съм и аз аванси на доставчика. Тези суми съм осчетоводявала в клиенти по аванси и доставчици по аванси. Договора ни с клиента е за доставка на софтуера, а не за посредничество. Сумата е доста голяма и за това предполагам, че ще се вслушат в моите съвети за оформянето както на фактурата която трябва да издам, така и на транспортните документи. Моля те да ми помогнеш. На поставените ти въпроси не мога да отговоря сега. Само предполагам, че още се оформят документите по транспорта. Днес ще разбера. Лек ден.
 

 RE: ДДС - посредник нели (гост) 05.03.2008 18:31

ели, здравей. Днес успях да получа следната информация от адвоката на фирмата - той определя сделката по чл. 17 ал.2 от ЗДДС и неначисляване на ДДС съгл. чл.86 ал.3. Вносът в другата държава се извършва от клиента (той е от Италия). Същият все още не е осъществен и за това не мога да кажа начислен ли е ДДС от митницата. От офиса са издали фактура-инвойс с цялата стойност на сделката, а не само с разликата (нашата печалба) с основание за неначисляване на ДДС - чл.86 ал.3. Моите въпроси си остават - правилно ли е издадена фактурата или не. Къде в дневниците по ДДС ще намери отражение сделката, VIES ще се подава ли, а Интрастат? Въпроси, въпроси....
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС