ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема
Тримесечни отчети
Тримесечни отчети Zahary 13.04.2012 14:09
Здравейте!
Тъй като не съм правил счетоводно приключване досега на бюджетна организация, ме интересува следното.
Подал съм по макет оборотна ведомост и баланс към 31.12.2011 година, които са приети. Но раздели 6 и 7 в тях имат крайни салда.
Тъй като през 2011 година сме имали закупуване на дма, не знам как да го отразя в новия отчет за това тримесечие, тъй като вече не ми развняват началните салда. Не мога и да увелича сметка капитал, приключвайки в нея сумата от 7500, защото в указанията пише началните салда да са същите като крайните салда миналата година.
Извинете ме за глупавия въпрос, но все още се уча на бюджетно счетоводство, много неща не разбирам, а няма и кого да питам, тъй като човекът на когото се отчитам не обича да отговаря на въпроси...
Ако някой може да ми даде напътствия ще съм благодарен!
Тъй като не съм правил счетоводно приключване досега на бюджетна организация, ме интересува следното.
Подал съм по макет оборотна ведомост и баланс към 31.12.2011 година, които са приети. Но раздели 6 и 7 в тях имат крайни салда.
Тъй като през 2011 година сме имали закупуване на дма, не знам как да го отразя в новия отчет за това тримесечие, тъй като вече не ми развняват началните салда. Не мога и да увелича сметка капитал, приключвайки в нея сумата от 7500, защото в указанията пише началните салда да са същите като крайните салда миналата година.
Извинете ме за глупавия въпрос, но все още се уча на бюджетно счетоводство, много неща не разбирам, а няма и кого да питам, тъй като човекът на когото се отчитам не обича да отговаря на въпроси...
Ако някой може да ми даде напътствия ще съм благодарен!
RE: Тримесечни отчети mira11111 13.04.2012 15:50
По раздел 6 салдата да не би да са разходи за придобиване на ДМА?
RE: Тримесечни отчети b0b0 13.04.2012 16:46
"Но раздели 6 и 7 в тях имат крайни салда."
Макета се прави с неприключени сметки (ако правилно разбирам, това, което пишеш), но после сметките трябва да се приключат, така по р.6 и р.7 няма да има салда. За това кои с кои сметки се приключват виж ДДС20/2004 и може би счетоводната ви политика. И не само р.6 и р.7 се приключват.
"Тъй като през 2011 година сме имали закупуване на дма, не знам как да го отразя в новия отчет за това тримесечие"
Би трябвало миналата година тези суми да са останали в крайно Дт салдо, а тази ги преписваш като начално Дт салдо.
Макета се прави с неприключени сметки (ако правилно разбирам, това, което пишеш), но после сметките трябва да се приключат, така по р.6 и р.7 няма да има салда. За това кои с кои сметки се приключват виж ДДС20/2004 и може би счетоводната ви политика. И не само р.6 и р.7 се приключват.
"Тъй като през 2011 година сме имали закупуване на дма, не знам как да го отразя в новия отчет за това тримесечие"
Би трябвало миналата година тези суми да са останали в крайно Дт салдо, а тази ги преписваш като начално Дт салдо.
RE: Тримесечни отчети Zahary 13.04.2012 17:25
Разбрах за приключването, благодаря много, ще прочета къде се приключва раздел 6 и къде раздел 7!
Разликата между раздел 6 и раздел 7, която ще се получи я отразявам като дебитно или кредитно салдо на 1101 или 1001?
Разликата между раздел 6 и раздел 7, която ще се получи я отразявам като дебитно или кредитно салдо на 1101 или 1001?
реклама
ODIT.info > Дискусия > Бюджет
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ
RE: Закупуване на стаж за периода на обучение във ВУЗ