ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема
ДДС при пряка комисионна пакети
ДДС при пряка комисионна пакети vania8 12.09.2010 19:15
Здравейте,
Ние имаме лицинз за туроператор и агент.От месец 08/2010 сме регистрирани по ДДС и отново се сблъсвам с проблема при документирането на продажбата на чужди пакети , вече като регистрирана фирма,
Примерно продаваме пакет на туроператор 1, с негов договор и ваучер към туриста, т.е в случая ние работим като агенти и документираме сделката така:
1. Получената сума от туриста за сумата от 1100 лв маркираме в нашия касов апарат в департамент програмиран за съответния туроператор 1.Договора и ваучера се издават от името на туроператор 1.Осчетоводяваме така:
501/491-1100 лв
Този оборот не намира отражение в дневника ни за продажби, защото той не е нош.
2. Плащаме сумата от 1100 лв на туроператор 1, за което получаваме фактура на наше име.Тук вече имам съмнения дали тази фактура трябва да е издадена към нас или към туриста, ако той иска и ако е издадена към нас, трябва ли да я вкарам дневника си за покупки.
Осчетоводяването е:
401/501 или 503-1100 лв
491/401-1100 лв,
3.Пускаме фактура за 100 лв за комисионната с вкл.20% ДДС.
До тук добре, но проблем възниква когато туроператор 1 иска да му платим само 1000 лв/ т.е без нашата комисионна от 100 лв/
При коментарите с начина на работа с други агенти и туроператори, които продата чужди пакети от чуждо име, установявам, че повечето работят по следния начин:
Маркират 1100 лв като собствен пакет, плащат 1000 лв на туроператор 1, за което получават фактура на същата стойност и накрая правят Протокол по чл.142 за маржа!
Аз ли не съм в час с всичкото това четене на закони,правилници и указания, но според мен Протокол правим само тогава когато ние формераме наш пакет кат туроператор и договора и ваучера са издадети от нас т.е. туроператор2 в случая.
Когато работим като агенти трабва според мен за комисионна да се издаде фактура с 20% ДДС, а не Протокол.
МОЛЯ ЧАКАМ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ,ЗАЩОТО В ЕДИН МОМЕНТ АЗ ИЗЛИЗАМ НЕКОМПЕТЕНТНА В ОЧИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ФИРМАТА!!
Ние имаме лицинз за туроператор и агент.От месец 08/2010 сме регистрирани по ДДС и отново се сблъсвам с проблема при документирането на продажбата на чужди пакети , вече като регистрирана фирма,
Примерно продаваме пакет на туроператор 1, с негов договор и ваучер към туриста, т.е в случая ние работим като агенти и документираме сделката така:
1. Получената сума от туриста за сумата от 1100 лв маркираме в нашия касов апарат в департамент програмиран за съответния туроператор 1.Договора и ваучера се издават от името на туроператор 1.Осчетоводяваме така:
501/491-1100 лв
Този оборот не намира отражение в дневника ни за продажби, защото той не е нош.
2. Плащаме сумата от 1100 лв на туроператор 1, за което получаваме фактура на наше име.Тук вече имам съмнения дали тази фактура трябва да е издадена към нас или към туриста, ако той иска и ако е издадена към нас, трябва ли да я вкарам дневника си за покупки.
Осчетоводяването е:
401/501 или 503-1100 лв
491/401-1100 лв,
3.Пускаме фактура за 100 лв за комисионната с вкл.20% ДДС.
До тук добре, но проблем възниква когато туроператор 1 иска да му платим само 1000 лв/ т.е без нашата комисионна от 100 лв/
При коментарите с начина на работа с други агенти и туроператори, които продата чужди пакети от чуждо име, установявам, че повечето работят по следния начин:
Маркират 1100 лв като собствен пакет, плащат 1000 лв на туроператор 1, за което получават фактура на същата стойност и накрая правят Протокол по чл.142 за маржа!
Аз ли не съм в час с всичкото това четене на закони,правилници и указания, но според мен Протокол правим само тогава когато ние формераме наш пакет кат туроператор и договора и ваучера са издадети от нас т.е. туроператор2 в случая.
Когато работим като агенти трабва според мен за комисионна да се издаде фактура с 20% ДДС, а не Протокол.
МОЛЯ ЧАКАМ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ,ЗАЩОТО В ЕДИН МОМЕНТ АЗ ИЗЛИЗАМ НЕКОМПЕТЕНТНА В ОЧИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ФИРМАТА!!
RE: ДДС при пряка комисионна пакети tpetrova (гост) 11.04.2011 14:53
Правилното сте разбрала, че трябва да действате като ТА. Само фактурата от ТО трябва да е издадена на крайния клиент, а не на вашата фирма.
реклама