Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема

Тема. отново за туризма

 отново за туризма vania79 (гост) 08.05.2007 10:18

Здравейте колеги! Може и да се повторя с въпроса си, но не откривам нищо във форума. Аз съм туроператор и трябва да издам фактура за доставка на туристическа услуга с място на изпълнение територията на трети страни. Трябва ли да посоча основание за неначисляване на данък и ако "да" на кой член да се позова? Всъщност данъка при такава услуга е 0%, но във фактурата пише ли се и нещо друго. Издавам ли протокол по чл.87 от ППЗДДС?

 RE: отново за туризма elisaveta_p Профил Изпрати email 08.05.2007 12:35

Ваня, това първата ти фактура за туристически услуги ли ще бъде за тази година?
Ако не си регистрирана по ЗДДС, основание за неначисляване на ДДС ще бъде чл. 113 ал. 9 от ЗДДС. Ако си регистрирана, независимо къде е почивката, ДДС не се посочва във ф-рите, които издаваш (основание чл. 86 ал. 1 от ППЗДС). Ако по доставката се дължи данък, той се начислява с протокол.

 RE: отново за туризма НН (гост) 09.05.2007 14:15

А има ли право туроператор да пуска фактура за нощувки в Бългапри със 7% ДДС?
Туроператорът е получил доставна фактура от хотеиер със 7%!
Как да фактурира на клиент???

 RE: отново за туризма мария (гост) 09.05.2007 19:01

Да на осн. чл.140 от ЗДДС , но с протокола не се начисл.ДДС

 RE: отново за туризма elisaveta_p Профил Изпрати email 10.05.2007 07:46

НН и Мария, дано да сте се разбрали.
Аз нищо не разбрах - нито как може да се зададе подобен въпрос, нито как такъв въпрос може да получи подобен отговор.

 RE: отново за туризма Петя (гост) 10.05.2007 20:32

Еlisaveta_p , Дали е възможно да задам един въпрос към Вас? Извинявам се ако е тъп въпроса , но отскоро работя в туризма и всичко ми е ново. Туристическа агенция сме и туроператор без да цитирам имена, ни кара да чукаме касов бон и фактура към клиента а той за сащата стойност ни дава фактура т.с няма марж а комисионната в зависимост от това дали е за трети страни или за ЕС е с 0 % или 20 % ДДС. Отделно касовият апарат е с доверител разделен на две ставки. Дали е възможно да се работи така или всеки туроператор си определя правила. Око комисионната е с 0 % ДДС за трети страни какъв чл. от ППЗДДС мога да посоча като основание за 0 % ДДС. Благодаря Предварително!

 RE: отново за туризма lilik Профил Изпрати email 10.05.2007 21:26

към НН - туроператорът издава САМО фактури без посочен данък. След това начислява ддс с протокол, като в зависимост от това къде е доставката - България, страна членка или трета страна използва ставка 20% или 0%.
Ставката от 7% е САМО за хотели и то при условие, че фактурират към туроператор общатуристическа услуга

 RE: отново за туризма KrassiKoev Профил Изпрати email 11.05.2007 15:21

Как конкретно осчетоводявате и какво включвате в ДДС дневниците по фактурите без ДДС и протоколите при туристически услуги ?
 

 RE: отново за туризма elisaveta_p Профил Изпрати email 11.05.2007 18:58

Петя, мерси за доверието, ама и аз съм нова в туризма.

Виж какво намерих:
НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или

2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.

(4) В случаите по ал. 3 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители

Излиза, че правилно сте се организирали с касовия апарат относно оборотите на Туроператора.

За комисионните за туристически сделки в трети страни обаче не съм сигурна, че са облагаеми със ставка 0.

Това дето го пишеш, че всеки туроператор си определя правила, ще се окаже вярно, защото Законът и правилникът не дават отговори на конкретни практически въпроси (или аз поне не ги намирам тез отговори - конкретен пример е точно твоят въпрос - как се третират от гледна точка на ЗДДС комисионните сделки по туристически услуги). Подозирам, че независимо къде е мястото на изпълнение на туристическата услуга, трябва да се начислява ДДС във фактурите за комисионната, но не съм сигурна.
Докато излязат официални указания, ще има да интерпретираме и да бъркаме. Казаха ми, че в НАП имат указания за прилагане на част осма от ЗДДС, но са секретни - за ползване само от данъчни служители. Не знам колко е вярно, но ако е вярно, е гадно.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Туризъм