ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема
Отчитане на ДДС - лицензиран туроператор
Отчитане на ДДС - лицензиран туроператор Дариус 08.06.2007 14:09
Колеги моля за съдействие, защото като чета указанията на Мургина... разбирам, че нищо не разбирам....Та на въпросите които ме вълнуват.Фирмата е лицензиран туроператор, регистрирана по ДДС.В България, организира чуждестранни групи по 30човека с различни маршрути в Южна, Севрна и Източна България.Чрез оферти австрийската фирма която е партньор на българската фирма набира чужденци и за предлагания пакет от нощувки, храна , транспорт и комисионни на туроператора, прави преводи в EUR. За получените преводи в EUR как да се документира - с фактура или протокол.Тъй като имаме валутен превод през м.01.2007 и на 02.05.2007, първата група се възползва за първи път на 20.05.2007, а последната ще бъде на 30.09.2007.Кога става изискуем ДДС - при авансовия превод или при завършване на последната услуга , т.е м.09.2007?Трябва ли да се начисли ДДС на авансовия превод в м.01 и ако е начислено как да се корегира?Втората група e от 25.05-05.06.2007. Как да изчисля ДДС на превода и как да определя маржа, след като имам фактури за нощувките, храната и транспорта и от м.05 и м.06???.
RE: Отчитане на ДДС - лицензиран туроператор Доник 11.06.2007 09:44
Виж в Публикации - Често задавани въпроси по новия ЗДДС
реклама