Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ

 Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ dimmm Профил 21.04.2015 12:00

Моля, за помощ!

Трябва да издам сл.бележка по чл.45 на служител, който е назначен м.02.2014г.(до момента е на работа). Човека има и други доходи и трябва да подаде ГДД чл.50.
Когато попълвам сл.бележка, трябва да попълня:
ред 13 Дължим годишен данък (ред 12 х 10 %) - 10,50лв. (примерно)
ред 14 Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - 10,51 лв.

Трябва ли да попълвам ред 17 Сума по ред 15, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година

и на ред 18 какво да пиша 10,50 или 10,51

 RE: Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ dimmm Профил 21.04.2015 12:02

Да добавя, че на това лице не е правено год.изравняване на дохода.

 RE: Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ dimmm Профил 21.04.2015 12:14

Също така лицето е било на тр.договор м.01.2014г. при друг работодател, от там са издали сл.бележка. (не съм я виждала)
Според мен, не трябва да попълвам попълвам ред 17 с разликата, но на ред 18 Годишен данък за доходите от трудови правоотношения какво да попълня?
Би трябвало да бъде ав.внесенния през годината данък? Някой да даде насока?
Благодаря!

 RE: Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ dimmm Профил 21.04.2015 12:38

Извинявам се за елементарния въпрос, но ако може някой да помогне.....

На ред 18 трябва да попълня ав.внесения през годината данък нали?

А на ред 13 и ред 14 си попъвам дължимия и внесения данък?
 

 RE: Сл.бележка по чл.45 ал.2 т.4 ЗДДФЛ Godiswoman Профил 21.04.2015 19:44

Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.

Щом в момента вие сте работодател по основно трудово правоотношение, редно е да включите придобития при предишния работодател доход. Не били сте я виждали... ами повишете тон и го накарайте да ви я покаже... баси!

Айде сега проблем за една стотинка, включвате данъка при вас от 10.50 лв и не се занимавате повече..., но го съберете и с данъка от другия работодател.
В ред 18 пишете годишния размер на данъка за това лице по двата трудови договора.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи